稽核的岗位职责(合集)

时间:2022-10-04 23:56:07 作者:网友上传 字数:2481字

无忧范文网小编为你整理了多篇《稽核的岗位职责(合集)》范文,希望对您的工作学习有帮助,你还可以在无忧范文网网可以找到更多《稽核的岗位职责(合集)》。

第一篇:稽核会计岗位职责

职责一:稽核会计岗位职责

一、认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,遵守国家有关财经法律、法规及集团公司财务中心制定的各项规定、办法,遵守公司的各项规章制度。

二、负责稽核公司会计核算业务,复核记帐凭证反映的经济活动是否真实、合法、会计核算数据记录是否准确、审批手续是否齐全、会计科目运用是否准确、摘要是否简明、内容是否齐全,发现问题及时提出,督促相关人员及时予以纠正。

三、负责审核现金是否日清月结,帐实是否相符,按月与银行对帐单核对,编制银行存款余额调节表,对未达帐项责成出纳及时核实并说明原因。

四、负责复核公司各类会计帐簿,审查总帐是否平衡、帐目是否相符、数字是否正确。

五、负责复核会计报表,审查报表是否符合要求,各项数字填写是否齐全,报表与帐簿之间是否相符平衡,内容填写是否齐全,报送时间是否及时。

六、定期对预算执行情况进行稽核,监督各项开支是否严格按预算执行,是否按领导权限审批执行。

七、负责审查公司各类经济合同的执行情况,是否严格按合同执行;对违反合同条款支付的要及时责成责任人整改并拿出处理意见。

八、定期对公司各类往来帐收付情况进行稽核,监督各项收付是否严格按预算和各类经济合同计划执行,是否按领导权限审批执行。

九、负责稽核公司二级核算单位会计核算业务,实事求是地及时提交稽核报告。

十、定期组织各类资产的清查和盘点工作,保证公司各类资产的安全完整,及时调整账簿记录,做到账实相符。

十一、完成领导交办的其它工作。

职责二:稽核会计岗位职责

一、严格遵守《会计法》和统一的医院财务制度、会计制度和各项财经纪律。

二、财务部门内部要建立稽核制度,稽核员不得兼任出纳工作。

三、稽核员要坚持四项基本原则,严格执行各项财经制度,在稽核各个环节上把好关。

四、稽核原始凭证的合法性、合理性、正确性、完整性,报帐手续是否完善,是否符合核算的要求。

五、稽核记帐凭证中科目、内容、金额、附件是否准确和完整。

六、稽核财务总帐、明细帐的结算、核对余额,做到帐帐相符。

七、定期与物资管理部门就帐务结算出入库,库存余额的查核工作,做好总帐与分类帐相符。

八、审核各种月度会计报表、年报及其他报表内容。

九、发现问题要查明原因,应及时采取措施处理。

十、服从科领导工作安排,协助搞好科内团结合作和医院财务管理工作的改革,保持工作区内整洁,完成各项临时性工作。

职责三:稽核会计岗位职责

一、凭证和帐务稽核:

1.对原始凭证和账务记录余额进行初审核。

2.各项收支凭证的审核事项。

3.各项摊提折旧的审核事项。

4.应收应付、预收预付帐余额的审核事项。

5.原物料、成品、在制品、存货估价的审核事项。

6.有关本公司各仓库的财务查核事项。

7.税务申报表及其他有关奖励减免项目的审核事项。

8.其他有关调整记帐科目,变更计算方法,增收减支的建议审核事项。

二、财务稽核:

1.关财产的购置或处理的审核事项。

2.有关原物料采购比价的监督及价格审核事项。

3.有关本公司现金、票据、有价证券、应收帐款、银行往来的抽查事项。

4.有关财产及原物料成品库存的抽查事项。

5.其他与财务稽核有关的事项。

第二篇:银行稽核岗位职责

1、负责对部门借款审核,对出纳签发的支票要索审查无误后,负责加盖在银行备案的印章。

2、负责审核各项财务收支,严把财务关,做到按计划列支,控制费用开支,杜绝非正常开支。

3、负责会计凭证的审核,保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。

4、登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。

5、按照正常审批程序,负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。

6、负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。

7、协助财务经理计算分公司工资,并根据审核过工资表负责及时发放。

8、负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括(但不限于):每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。

9、装订、管理本部门财务档案。

10、负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。

11、完成部门经理交办的其它工作。

第三篇:稽核岗位的职责

1)甄别在线交易实时监控的报警数据,识别风险交易并进行风险核查,确保及时正确的风险处理。

2)跟进相关案件,完成案件及风险分析,出具风险报告。

3)对反欺诈系统进行维护,针对案件趋势,参与维护风险策略和风险规则的制定和完善;

4)为公司的业务决策做风险评审给予解决方案。

5)建立完成风险核查的审核流程、质检体系、培训体系等。

6)完善包括核查平台、案件平台、和商户管理平台在内的风险处理平台,设计系统功能。

第四篇:业务稽核岗位职责

(l)审核有关财产的购置或处理。

(2)审核有关原物料采购招标比价的监督及价格。

(3)审查有关对外订立的财物契约。

(4)抽查有关本企业及所属分支机构的现金、票据、有价证券、应收账款等。

(5)抽查有关财产及原物料成品库存。

(6)其他与财务稽核有关的事项。

第五篇:稽核岗位的职责

1、单位基本账务的核对;

2、成品进仓的统计、核对工作

3、处理收入以及票扣、账扣统计、核销,并进行相关系统操作;

4、负责总部会计报表的核对,要求及时、仔细,对各类账务做相应处理;

5、各个平台的货品下单工作

6、费用报销的基本审核,系统填制报销单据

7、月末出具各类基础账务报表

第六篇:稽核岗位的职责

1.负责对总行与计财、运营相关各专业委员会、各部门和条线的运作、经营管理情况进行独立的检查、监督和评价,提出稽核建议,并对稽核发现问题进行持续整改追踪;

2.对总行与计财、运营业务条线相关的高级管理人员进行经济责任稽核;

3.对总行与计财、运营相关的各部门和条线进行内部控制评价,并对内控隐患和缺陷提出改进意见;

4.制定并完善与计财、运营业务条线相关的稽核方法和程序。

1.负责对总行与计财、运营相关各专业委员会、各部门和条线的运作、经营管理情况进行独立的检查、监督和评价,提出稽核建议,并对稽核发现问题进行持续整改追踪;

2.对总行与计财、运营业务条线相关的高级管理人员进行经济责任稽核;

3.对总行与计财、运营相关的各部门和条线进行内部控制评价,并对内控隐患和缺陷提出改进意见;

4.制定并完善与计财、运营业务条线相关的稽核方法和程序。

《稽核的岗位职责(合集).doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档