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第一篇:财务稽核岗位职责
1.核算公司运营成本,稽核业务是否及时、准确、全面导入ERP系统,为公司决策提供有效的数据支持。
2.供应商往来账目的核对工作;
3.供应商在途库库位的跟踪核对;
4.物流数据的录入和核对;
5.供应商测试物料的跟踪、处理;
6.参与库存盘点,审核各项财产物资的增减变动和结存情况,并与帐面记录进行核对,确定帐实是否相符,并查明帐实不符的原因;
第二篇:会计稽核员岗位职责
会计稽核员岗位职责
一、严格遵守《会计法》和统一的医院财务制度、会计制度和各项财经纪律。
二、财务部门内部要建立稽核制度,稽核员不得兼任出纳工作。 三、稽核员要坚持四项基本原则,严格执行各项财经制度,在稽核各个环节上把好关。
四、稽核原始凭证的合法性、合理性、正确性、完整性,报帐手续是否完善,是否符合核算的要求。
五、稽核记帐凭证中科目、内容、金额、附件是否准确和完整。 六、稽核财务总帐、明细帐的结算、核对余额,做到帐帐相符。 七、定期与物资管理部门就帐务结算出入库,库存余额的查核工作,做好总帐与分类帐相符。
八、审核各种月度会计报表、年报及其他报表内容。 九、发现问题要查明原因,应及时采取措施处理。
十、服从科领导工作安排,协助搞好科内团结合作和医院财务管理工作的改革,保持工作区内整洁,完成各项临时性工作。
第三篇:财务稽核岗位职责
1、 每个月初打印上月银行对账单,并据此做账。
2、 每周三收集报销单,审核,月底制作报销明细表。
3、 月初统计上月业绩、考核、考勤,做工资表。
4、 月底收集各类原始凭证,录入系统做记账凭证,结账―装订―出报表―归档。
5、 做报销明细账,现金流水账。
第四篇:稽核会计岗位职责
职责一:稽核会计岗位职责
一、认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,遵守国家有关财经法律、法规及集团公司财务中心制定的各项规定、办法,遵守公司的各项规章制度。
二、负责稽核公司会计核算业务,复核记帐凭证反映的经济活动是否真实、合法、会计核算数据记录是否准确、审批手续是否齐全、会计科目运用是否准确、摘要是否简明、内容是否齐全,发现问题及时提出,督促相关人员及时予以纠正。
三、负责审核现金是否日清月结,帐实是否相符,按月与银行对帐单核对,编制银行存款余额调节表,对未达帐项责成出纳及时核实并说明原因。
四、负责复核公司各类会计帐簿,审查总帐是否平衡、帐目是否相符、数字是否正确。
五、负责复核会计报表,审查报表是否符合要求,各项数字填写是否齐全,报表与帐簿之间是否相符平衡,内容填写是否齐全,报送时间是否及时。
六、定期对预算执行情况进行稽核,监督各项开支是否严格按预算执行,是否按领导权限审批执行。
七、负责审查公司各类经济合同的执行情况,是否严格按合同执行;对违反合同条款支付的要及时责成责任人整改并拿出处理意见。
八、定期对公司各类往来帐收付情况进行稽核,监督各项收付是否严格按预算和各类经济合同计划执行,是否按领导权限审批执行。
九、负责稽核公司二级核算单位会计核算业务,实事求是地及时提交稽核报告。
十、定期组织各类资产的清查和盘点工作,保证公司各类资产的安全完整,及时调整账簿记录,做到账实相符。
十一、完成领导交办的其它工作。
职责二:稽核会计岗位职责
一、严格遵守《会计法》和统一的医院财务制度、会计制度和各项财经纪律。
二、财务部门内部要建立稽核制度,稽核员不得兼任出纳工作。
三、稽核员要坚持四项基本原则,严格执行各项财经制度,在稽核各个环节上把好关。
四、稽核原始凭证的合法性、合理性、正确性、完整性,报帐手续是否完善,是否符合核算的要求。
五、稽核记帐凭证中科目、内容、金额、附件是否准确和完整。
六、稽核财务总帐、明细帐的结算、核对余额,做到帐帐相符。
七、定期与物资管理部门就帐务结算出入库,库存余额的查核工作,做好总帐与分类帐相符。
八、审核各种月度会计报表、年报及其他报表内容。
九、发现问题要查明原因,应及时采取措施处理。
十、服从科领导工作安排,协助搞好科内团结合作和医院财务管理工作的改革,保持工作区内整洁,完成各项临时性工作。
职责三:稽核会计岗位职责
一、凭证和帐务稽核:
1.对原始凭证和账务记录余额进行初审核。
2.各项收支凭证的审核事项。
3.各项摊提折旧的审核事项。
4.应收应付、预收预付帐余额的审核事项。
5.原物料、成品、在制品、存货估价的审核事项。
6.有关本公司各仓库的财务查核事项。
7.税务申报表及其他有关奖励减免项目的审核事项。
8.其他有关调整记帐科目,变更计算方法,增收减支的建议审核事项。
二、财务稽核:
1.关财产的购置或处理的审核事项。
2.有关原物料采购比价的监督及价格审核事项。
3.有关本公司现金、票据、有价证券、应收帐款、银行往来的抽查事项。
4.有关财产及原物料成品库存的抽查事项。
5.其他与财务稽核有关的事项。
第五篇:财务稽核岗位职责
1、负责按照稽核部主管安排的工作,开展对公司生产经营过程中各环节内控制度的执行情况稽核;
2、对公司各部门执行预算情况予以稽核;
3、对公司收入及支出情况予以稽核;
4、对合同执行情况予以稽核;
5、对公司纳税及汇算清缴情况予以稽核;
6、执行领导安排的其他相关工作。