品质稽核岗位职责(范文5篇)

时间:2022-10-04 23:48:02 作者:网友上传 字数:1552字

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第一篇:稽核岗位的职责

1.在稽核主管的领导下,做好原始凭证、记账凭证及报表的稽核工作

2.从合法性、真实性、手续是否完备等方面对原始凭证进行认真复核

3.复核记账凭证是否真实地反映了原始凭证的内容,会计科目及金额、记账是否正确

4.复核账簿登记是否符合规定,内容是否与原始凭证、记账凭证相符

5.对各项财务收支进行稽核,审核其是否符合财务收支计划,对严重超计划者要审核其合理性

6.从数字衔接性方面定期对财务报表进行稽核

7.对稽核中发现的问题,要及时汇报主管采取措施进行解决,妥善处理

8.在已稽核的会计资料上盖章,并随时做好稽核记录

第二篇:稽核岗位的职责

1、协助拟定并完善内部稽核、审计制度和流程,起草审计计划方案及具体实施方案;

2、根据制定的审计目录及公司工作需求,编制月度审计计划。

3、负责子公司各专业市场财务制度执行情况监督,检查运营收费流程管控,负责审查企业资金受控情况。

4、按照审计程序和审计方法,收集充分的审计证据,检查审计证据,做出审计评价意见,编写内部控制评价报告、审计报告等审计文书。

5、实施项目的后续审计及整改落实情况的反馈;

第三篇:品质经理岗位职责

1、3年以上的质量管理工作经验,或5年以上的生产管理工作经验

2、专业知识:受过质量体系培训,掌握公司产品及生产工艺技术应用方面的知识

3、业务了解范围:

熟悉国际质量体系专业知识

熟悉电子元器件基础知识

熟悉公司的工艺工序、工作原理与机理,具备亲自动手操作能力

了解产品技术标准

具有迅速分析解决产品质量问题的能力

第四篇:稽核岗位的职责

审核员主要是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员,下面来介绍一下财务部审核员岗位职责

一、岗位名称:审核员

二、岗位级别:员工

三、直接上司:财务部主管

四、下属对象:

五、主要职责:

1、审查记帐的完整和合法依据,包括科目对应关系,借贷是否平衡,数字金额等项目;同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定,审批手续是否完备,原始单据是否与记帐凭证内容一致。

2、严格执行财务制度和开支标准,对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算,均要拒绝办理,并及时向会计主管或财务经理报告。

3、编制年度、季度、月度会计报表,并做出编表说明。

4、协助会计主管编写每月的财务分析报告,对经营收入影响较大的项目,要单独做出分析。

5、月终做出汇总平衡表,并与各明细分类帐核对。

6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册,并分类编制。

7、对消费帐单严格审查,发现问题及时与各部门联系,或上报总经理。

六、任职条件:

1、热爱本职工作,工作勤恳,认真负责。

2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。

3、中专文化程度身体健康,精力充沛。

第五篇:品质经理岗位职责

1.质量控制。

为了满足顾客要求和控制质量损失,保持与外界的质量联系,掌握产品质量动态;根据公司的质量政策和目标,制订质量控制的计划和策略;为实现质量目标,组织建立和完善全公司的质量控制系统,确保质量控制活动有效运作;批准质量控制方案,批准外购件样品及新开发产品确认报告;批准检验指导文件;.监督和指导全公司的质量控制活动;策划并直接指导重大项目的质量控制。

2.质量改进。

为不断降低产品故障率和内外部质量损失成本,提高产品质量,建立质量改进的体系;推动全公司的质量改进活动;组织并参与重大的质量改进活动,寻求相关部门的支持和配合;每月汇总主要的质量改进项目,向营运会议汇报。

3.ace管理。

为确保ace在公司得到有效的贯彻和实施,指导开展公司ace推行管理、检撕图喽降墓ぷ鞑⒋罅ν菩ace质量管理体系,时刻监控公司各个环节出现的问题,促使整个流程达到ace管理的要求。

4.计量检测管理。

为使计量器具满足生产、安装和检验使用要求,组织建立计量器具和测试设备的管理系统;批准计量仪器年检计划,批准内部校准规程;监督相关科室做好计量管理工作。

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