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第一篇:公司稽核员岗位职责
公司稽核员岗位职责
【篇1:稽核人员岗位职责】
稽核人员岗位职责
1.严格遵守公司的财务制度,服从上级管理,爱岗敬业,要有较强的责任心,按照公司财务部的要求,及时、认真、细致的进行核查工作。
2.(1)要及时更新、核查各部门的固定资产,核查后其所属部门主管签字确认。(2)不定时核查各部门固定资产的领用、调动、报废单据,与仓库做好领用、调动、报废资产核对,并做好记录。(3)公司新进固定资产,需到现场认真核查清点,资产所属部门主管人员签字确认后做好记录工作【新进固定资产明细记录需交于财务一份】。(4)要及时更新固定资产电脑存档明细表,并且做到各部门资产清楚分明,一目了然。
公司商品售价,不定时抽查、核实公司各个售卖点售货价格,如有违反公司财务制度的要上报公司财务部处理。(2)每月月底做好售卖点清库核查工作。(3)认真做好每日城堡拍摄预约表的电脑存档记录工作,并核对清楚。(4)每月月初要做好上个月西门口会客单据统计工作,统计结果交于财务部。
4.作为一名合格的稽核人员,要防止公司固定资产公物私用、私卖公司财产或个人物品,监督各个部门资产管理情况,如有违反公司制度的要及时向上级反馈。
【篇2:稽核员的岗位职责(共10篇)】
篇1:稽核员岗位职责
稽核员岗位职责与流程
财务经理/稽核员 [管理层级关系]
直接上级:财务部经理
直接下级:稽核员 [岗位职责]
二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据,核对营业报表和当日各种消费项目明细表,发现错漏,及时上报上级领导,确保酒店每一笔收入正确无误。
1、稽核各种签单、挂账及信用卡,并与应收账款明细账核对; 2、稽核各种优惠折扣,手续是否完备,并编制优惠折扣明细统计表;
四、审核记账的完整和合法依据,审核账目的原始单据是否齐全和符合规定,审批
篇2:稽核专员工作职责
职务说明书
文件编号_____________生效日期_____________
一、基本资料
二、工作关系 1、对内联络 2、对外联络
三、工作概要 1、工作摘要 2、工作内容
四、任职资格 1、基本要求 2、应掌握的其他技能 3、工作经验的要求
五、职位关系
核准: 审核人:制表人:张国曙 制表日期: 2004年11月26日
篇3:稽核专员岗位职责
稽核专员岗位职责
第一条:每天检查员工在跟单过程中是否存在未按照跟单规范和业务管理规范的要求执行跟单工作并进行考核;
第二条:每天检查员工是否有按照跟单规范和业务管理规范以及质检规范的要求执行服务用语和服务规范的要求;
第五条:在每天抽检过程中第一时间把录音中发现的重要问题反馈给领导,及时解决客户问题,杜绝客户投诉和隐患的发生;
第六条:做好在每个月的各类疑难问题汇总并形成相关内容,每月汇总一次交至主管处,为未来员工培训和新员工入职提供相关依据;
第七条:如有异常情况,直接告知主管助理列入早会内容,进行重要话术进行统一讲解和对相关问题统一口径,并对违反业务流程操作及现场纪律等进行通报批评;
第八条:在跟单过程中如发现第三方物流反馈的问题等情况或者有异常的情况第一时间反馈给物流部解决处理,以便一线员工能够更加有效的处理订单;
篇4:会计稽核员岗位职责
会计稽核员岗位职责
篇5:稽核员岗位职责
稽核员岗位职责 篇6:稽核岗位职责
经理(稽核队长)(副经理、副队长)岗位职责
(副职协助工作,按分工做好岗位职责工作)
四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。
七、负责审查稽核报告等资料,汇总稽核情况、问题,提出处理意见或建议,报批后执行。
八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索,及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。
十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。
十六、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守。
稽核组长(副组长)岗位职责
(副职协助工作,按分工做好岗位职责工作)
二、负责所辖网点序时稽核工作任务。
五、审核稽核工作底稿、稽核报告、取证材料等,汇总稽核情况,拟写稽核报告,审议稽核报告,针对发现的问题提出处理意见,报批后执行。
八、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。
十、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守。
稽核主查人岗位职责
九、按时上报工作
计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。
十一、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守。
稽核员岗位职责
五、对所管辖信用社稽核检查情况进行汇总,写出稽核报告,上报部门经理或分管领导。
八、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。
十、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守。 稽核部门(稽核队)综合岗位职责
一、做好部门办公室事务管理、会务,文件收发、传达等日常工作和各项后勤事务工作。
二、对本部门的文件、资料、会议记录等的收集、整理和
四、编制、汇总填报有关稽核工作报表,起草、审核稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。
五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题,向领导提出改进意见和建议。
十、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。
十二、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守。
篇7:稽核员岗位职责
稽核员岗位职责
5、稽核的内容为:
龙璇大酒店
2006年6月1日
篇8:采购稽核员的岗位职责
采购稽核员的岗位职责
篇9:稽核员岗位职责
稽核员岗位职责
二、复核各班的前台收银账单和原始单据,核对营业报表和当日各
四、检查入住登记表、押金单据号的连续性,以及客人的签字是否
五、复核各种优惠折扣、手续是否完备,并编制优惠折扣明细统计
九、领用和发放酒水,监管酒水类过期日期并作好调剂,保证快过
十、保管好物质,预防鼠害、虫害等。
十二、对酒店的各环节收入进行掌控和控制,保存归档各部门的账 目、单据和报表等
篇10:稽核员岗位职责
酒店稽核员岗位职责 5、稽核的内容为:
【篇3:稽核员岗位职责】
稽核员岗位职责 1、严格遵守、招待酒店的财务制度,服从上级管理,爱岗敬业,要有较强的责任心,按照酒店财务部的要求及时、认真查吧台各种单据的使用,结算单的复核工作。
2、必须坚持制度、坚持原则,认真、细致的进行核查,对于核查过的数据资料签字负责,如果复查出现问题,必须追查稽核员的责任。 3、要认真做好稽核日志、报表,对于查出来的问题详细记录,次日班前上交财务部阅示。
4、对在核查过程中发出的问题,属于计算和归并错误,当即进行调查整理数据,如因核查不细或徇私包庇的错误,必须追查责任人和稽核员的责任。
5、稽核的内容为:
(1)收银员所交营业报表、账单、营业款与实际是否一致,使用交易所号张数与传菜部接手单据张数是否一致,核对每张结算的详细情况、正确与否。
(2)核对第个营业点的消费金额、账单、结算情况有无遗漏。
(3)核实挂帐单位手续是否齐全。
(4)核对发票的发放与账单是否相符,有价票据使用是否正确、合法。
(5)核实营业部、前厅管理人员在使用折扣权利及采单是否符合制度。
(6)核对编号账单号码是否连续或缺号。
(7)核对各营业点的酒水销售情况。
(8)及时编制当日的各种报表、稽核结果。
(9)月底认真做好各类报表的汇总,数据的分类,调整工作,及时准确为会计核算提供真实的正确入账依据。
龙璇大酒店
2006年6月1日
第二篇:稽核岗位职责
1.负责公司内控及内稽制度建立与执行,对内控流程规划及改善
2.执行年度稽核计划、出具查核报告并追踪改善
3.发现问题,进行机动稽核,并出具报告及改善建议
4透过稽核过程,了解及改善内控机制,提升经营效率
5.透过稽核过程,提案建议改善作业流程及营运模式,以提升经营绩效
6.监控公司内部运作,追踪流程,杜绝弊端,达到严谨之风险控管
7.其他主管交办事项
第三篇:稽核岗位职责
稽核岗位职责(一):
1.业务稽核:
(l)审核各处厂业务计划工作进度。
(2)查核各处厂工作之进行是否依照规定。
(3)追踪各项会议决定办理事项。
(4)其他与业务稽核有关的事项。
2.财务稽核:
(l)审核各项支出凭证。
(2)审核各项收入账项。
(3)审核各项摊提折旧。
(4)审核应收应付、预收预付账项。
(5)审核原物料、成品、在制品、存货估价。
(6)审核各厂厂务费用分摊方法。
(7)审核有关本企业所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务。
(8)审核营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目。
(9)其他有关调整记账科目,变更计算方法,减少支出的提议事项。
稽核岗位职责(二):
1.负责对部门借款审核,对出纳签发的支票要索审查无误后,负责加盖在银行备案的印章。
2.负责审核各项财务收支,严把财务关,做到按计划列支,控制费用开支,杜绝非正常开支。
3.负责会计凭证的审核,保证每一笔凭证资料真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。
4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。
5.按照正常审批程序,负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。
6.负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。
7.协助财务经理计算分公司工资,并根据审核过工资表负责及时发放。
8.负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括(但不限于):每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。
9.装订、管理本部门财务档案。
10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。
11.完成领导交办的其它工作。
稽核岗位职责(三):
职位描述
岗位职责:
1、熟悉公司业务系统操作,不断完善业务系统流程;
2、对公司的库存、资金以及其它资产的进行安全管理,并对存在的问题进行透析及采取措施;
3、负责对各门店的库存盘存管理工作。并对盘存结果提出提议性意见;
4、配合上级完成其他的工作,及时完成上级交办的事宜。
任职资格:
1、工商管理、财务会计以及计算机相关专业专科学历以上,经验丰富者,能够降低学历要求;
2、有良好的财务知识基础以及管理理念;
3、熟练掌握各种办公软件(EXCEL、PPT等),有较好的数据处理本事;
4、职责心强,能主动进取与业务部门沟通协调,有较强的理解本事;
5、有较强的学习本事和抗压本事;
6、能适应短期出差
稽核岗位职责(四):
一、记账凭证稽核
1.每一经济事项发生,是否按规定填制记账凭证,如有事后补制的,应查明原因。
2.会计科目及支出经济分类是否准确,摘要是否适当,有无遗漏、错误以及各项数字计算是否正确。
3.转账是否合理,借贷方数字是否相符,有无转账支票单位与所附原始凭证不符的现象。
4.记账凭证所附原始凭证是否贴合规定,填写是否齐全,计算是否准确,报销审批手续是否完备,有关人员的签章是否齐全。
5.记账凭证是否连贯,有无重编、缺号现象,装订是否完整。
6.记账凭证的保存方法及放置地点是否妥善,凭证的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。
二、账簿稽核
1.各种账簿的记载,是否与记账凭证相符;是否经过复核;银行存款、库存现金日记账是否当日清月结。
2.现金日记账收付总额,是否与库存表的当日收付金额相符。
3.各科目明细分类账总和是否与总分类账相关科目余额相符,有无遗漏。
4.各种账簿记载错误的更正划线、结转等手续,是否依照规定办理,误漏的空白账页,是否按照规定的划线方法注销,并由记账人员及主管会计人员盖章证明。
5.各种账簿的启用、移交及编制明细账目等,是否完备,是否送有关部门登记依法建账。
6.活页账页的编号及保管,是否依照规定手续办理,订本式账簿有无缺页。
7.各种借款是否及时收回或核销,异常是现金借款是否在事毕后规定期限内核销,有无长期占用现象。
8.实行会计信息化的单位,账簿的记载是否贴合会计信息化管理办法的有关规定。
9.各种账簿的保存方法及放置地点是否妥善,是否登记备忘录,是否按规定期限及手续移交给档案管理部门管理。
三、库存稽核
1.检查库存现金时,是否存放库内,如有另存他处的,应立即查明原因。库存现金有无以单据或白条抵充现象。支票的领购、签发、保管是否贴合要求,支票印鉴的使用是否执行不相容原则,由两人共同完成,印鉴与支票是否分开存放,空白未使用支票是否齐全,作废的支票是否注销,空额支票的使用是否经有关负责人审批。
2.有无积压结算票据及收付款票据现象,是否按记账凭证办理收付款业务。
3.是否日清月结,进行账款核对。
4.是否及时向银行索要银行对账单,银行对账工作是否及时。
5.收入是否送存银行,有无坐支现象。
四、会计报表稽核
1.各种会计报表的编制是否贴合会计制度及有关部门的.规定,表式是否齐全,说明是否详尽客观。
2.各种会计报表是否按规定期限及要求报送,有无遗漏。
3.各种会计报表资料是否与账簿上的记载相符。
4.报表的数字计算是否正确,签账是否齐全;编号、装订是否完整及贴合规定。
五、票据稽核
1.有无票据管理制度,各种票据的领购手续是否完备真实,是否有专人负责并进行专门登记,是否有专柜(库)保管存放,库存及在用票据收回情景。
2.票据使用是否合理,是否按指定用途使用,填开的资料是否完整、规范、真实、准确;有无大头小尾,转让,转借,拆本使用,单联填开,收据、收费票据、发票相互代用的现象等。
3.票据发出后是否定期收回,填写错误或未用的票据是否加盖“作废”戳记,收回的票据存根保存是否完整得当,是否按规定的期限保存,销毁手续是否完备。
六、财务稽核
1.有关财务管理、会计核算方面的制度是否健全完善。各职能部门、不一样岗位之间相互制约机制的执行情景,并对其严密性、有效性作出客观评价。
2.是否严格执行部门预算,有无无预算、超预算支出或虚列支出;专项资金使用是否专款专用,专项核算。
3.是否严格执行“三重一大”事项团体决策制度,有无详实的会议记录。
4.有关财产的采购、调配和处置的审核事项,是否严格履行政府采购和资产处置流程。
5.有关经济合同、协议的谈判、签订是否合规。
6.非税收入是否及时足额上缴专户管理。
稽核岗位职责(五):
职位描述
工作职责:
1)采集市场指标数据、抽查促销执行;
2)开展临时调查任务,供给调查数据;
3)编制稽核报表、报告及各项稽核数据台账等;
4)领导交付的其它工作。
任职资格:
知识对营销类、管理类、经济类知识有必须的了解。
技能1、熟悉office办公软件操作;
2、较好的语言表达沟通本事和学习本事;
3、能够承受必须压力,有较强的环境适应本事。
经验无
其它本科应届毕业生
稽核岗位职责(六):
1.负责对部门借款审核,对出纳签发的支票要索审查无误后,负责加盖在银行备案的印章。
2.负责审核各项财务收支,严把财务关,做到按计划列支,控制费用开支,杜绝非正常开支。
3.负责会计凭证的审核,保证每一笔凭证资料真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。
4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。
5.按照正常审批程序,负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。
6.负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。
7.协助财务经理计算分公司工资,并根据审核过工资表负责及时发放。
8.负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括(但不限于):每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。
9.装订、管理本部门财务档案。
10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。
11.完成领导交办的其它工作。
稽核岗位职责(七):
1、负责稽核中心的全面规划及稽核体系的建立与健全;
2、负责组织本部门岗位职责的编制、审核、报批;
3、负责本部门员工的工作监督、检查、考核;
4、负责公司质量管理体系的执行、维护、监督;
5、以公司相关规章制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等制度规范为依据,确定稽核重点及稽核频次;
6、受理部门及员工重大投诉,并以事实为依据进行调查处理;
7、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会;
8、对稽核工作中发现的问题进行督导改善;
9、制订、审核、部门工作计划、总结及工作改善方案;
10、审核稽核专员每日《稽核检查表》、《整改通知书》、每周工作总结、计划等记录;
11、总经理交办的其它临时事项。
稽核岗位职责(八):
1、负责公司稽核管理制度、流程的建立、执行与改善;
2、负责稽核团队的建设、培养、激励与优化;
3、负责稽核团队的工作计划、分解与落实,确保团队目标的实现;
4、负责组织开展对公司业务系统运行情景的常规稽核检查工作,编制稽核检查报告并向上级汇报;
5、负责组织开展对公司各系统运行情景的专项稽核工作,编制稽核检查报告并向上级汇报;
6、负责就稽核检查中发现的问题进行监督改善;
7、负责定期不定期的对稽核管理工作进行总结与改善,编制总结报告并向上级汇报;
8、参与公司风险管理体系建设与改善的相关工作;
9、参与公司新业务新产品设计的相关工作;
10、参与高管与核心岗位人员的离任、离岗审计稽核工作,并提交稽核报告。
稽核岗位职责(九):
1.开展对全行不良资产问责工作实施情景的稽核检查和评价;
2.开展对总行中、高层管理人员的任期(离任)经济职责稽核,并协助拟写经济职责稽核报告;
3.开展监管部门指定的专项稽核项目,协助拟写相关的专项稽核报告;
4.参加行领导要求部门开展的其他现场检查或专项稽核;
5.落实对参与开展的稽核项目发现问题的整改情景进行持续追踪;
6.适时对任期(离任)经济职责稽核工作流程和方法以及报告模板进行修改和完善;
7.收集、归档、移交稽核项目档案资料。
稽核岗位职责(十):
1、担任分支机构的项目主审工作,负责制定项目计划和实施方案、组织项目例会、与被稽核单位的见面会、沟通会;
2、负责对项目底稿、问题定性的复核、撰写稽核报告,初步提出稽核提议及处罚意见,跟踪后续整改情景等,对稽核项目负责;
3、根据项目具体情景承担部分检查工作,并就检查资料实施检查程序、撰写稽核小结;
4、对稽核中发现的流程控制问题及其他普遍性管理问题,提出合理化提议;对完善稽核制度提提议;
5、对稽核技巧、方法进行总结、归纳,对稽核课题进行研究。
第四篇:稽核岗位职责
1、收集、反映稽核过程中出现的问题,提出修订稽核程序的建议;
2、担任常规性稽核项目的组员或组长或级复核,确保报告如期发出,报告内容有工作底稿为依据;
3、在督导与协助下如期完成获指派的非常规性稽核项目的具体工作;
4、按时完成其他交办事项;
第五篇:稽核岗位职责
1、负责公司稽核管理制度、流程的建立、执行与改善;
2、负责稽核团队的建设、培养、激励与优化;
3、负责稽核团队的工作计划、分解与落实,确保团队目标的实现;
4、负责组织开展对公司业务系统运行情景的常规稽核检查工作,编制稽核检查报告并向上级汇报;
5、负责组织开展对公司各系统运行情景的专项稽核工作,编制稽核检查报告并向上级汇报;
6、负责就稽核检查中发现的问题进行监督改善;
7、负责定期不定期的对稽核管理工作进行总结与改善,编制总结报告并向上级汇报;
8、参与公司风险管理体系建设与改善的相关工作;
9、参与公司新业务新产品设计的相关工作;
10、参与高管与核心岗位人员的离任、离岗审计稽核工作,并提交稽核报告。
第六篇:稽核岗位职责
1、开展对全行不良资产问责工作实施情景的稽核检查和评价;
2、开展对总行中、高层管理人员的任期(离任)经济职责稽核,并协助拟写经济职责稽核报告;
3、开展监管部门指定的专项稽核项目,协助拟写相关的专项稽核报告;
4、参加行领导要求部门开展的其他现场检查或专项稽核;
5、落实对参与开展的稽核项目发现问题的整改情景进行持续追踪;
6、适时对任期(离任)经济职责稽核工作流程和方法以及报告模板进行修改和完善;
7、收集、归档、移交稽核项目档案资料。