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第一篇:财务稽核岗位职责
岗位职责:
(1)按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟定公司审计制度和流程,制定企业年度内部审计计划和审计工作费用预算;
(2)负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
(3)组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计;
(4)调审或就地审查会计凭证、账册等有关文件,确保财务收支、经济往来、会计报表的真实性与合法性;
(5)针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;
(6)对阻挠、拒绝和破坏审计工作的,有权提出处理意见或提出追究相关人员责任的建议;
(7)负责对董事会下设的审计委员会报告工作。
任职要求:
1、金融、审计、会计等相关专业全日制大学本科及以上学历,具有会计、审计中级及以上职称优先考虑;
2、具有1年以上金融机构审计工作经验;
3、拥有扎实的审计、会计专业知识和业务能力;
4、掌握监管部门政策、与金融机构内部审计相关的理论知识,熟悉金融相关法律法规及内部控制制度;
5、具有较强的政治意识、责任意识和大局意识;为人正直、廉洁、公正;具备敏锐的洞察力和良好的沟通、协调能力;身体健康且无相关不良记录。
第二篇:财务稽核岗位职责
1、单位基本账务的核对;
2、成品进仓的统计、核对工作
3、处理收入以及票扣、账扣统计、核销,并进行相关系统操作;
4、负责总部会计报表的核对,要求及时、仔细,对各类账务做相应处理;
5、各个平台的货品下单工作
6、费用报销的基本审核,系统填制报销单据
7、月末出具各类基础账务报表