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第一篇:纳税自查报告
纳税自查报告
纳税人名称:报送时间:年月日
纳税人识别号
经营地址
法人代表
联系电话
办税人员
自查类型
自查情况报告:
(一)企业基本情况
(二)历年纳税情况
(三)历年税务检查情况
(四)自查发现的主要问题 (分年度、分税种逐项说明)自 查 应 补 税 情 况 税种 征收品目 税款所属期起 税款所属期起止 应补缴税款 营业税
(分年度,自行加行)
城市维护建设税
教育费附加
地方教育费附加
水利基金
房产税
土地使用税
耕地占用税
土地增值税
印花税
契税
个人所得税
企业所得税
其他
调 帐 记 录
纳税人(公章):法人代表签章:经办人:
填写说明:
本文书适用于纳税人对纳税义务执行情况进行自查时填用。
纳税人名称:填写税务登记证上的纳税人名称。
纳税人识别号:填写税务登记证上的纳税人识别号。
法人代表:填写法人代表名称。
办税人员:填写办税人员名称。
自查情况报告:填写自查情况,可以添加附页。
自查应补税情况:填写自查应补税情况。主要包括:税种名称、征收品目、自查补缴税款所属期限、应补缴税款的金额。
调帐记录:填写自查问题帐簿调整情况,可以添加附页。
10、此报告一式三份,税务机关两份,纳税人留存一份。
第二篇:纳税自查报告
xxxxxxxxxxxxxxxx公司
纳税自查报告
根据分局的工作安排,xxx税务所于xxxx年x月份对我单位xxxx年1月1日至xxxx年12月31日增值税申报情况进行了纳税评估。现将我公司纳税自查情况报告如下:
一、企业概况:
xxxxxxxxx有限公司, 公司注册地址: xxxxxx,开业(设立)日期: xxxx-xx-xx, 纳税人识别号: xxxxxxxx, 登记注册类型:其他有限责任公司 , 法定代表人(负责人): xx,财务负责人: xx, 注册资本或投资总额:xxx万元,从业人数: xx人, 经营范围: xxxxxxxx。联系电话: xxxxx。
二、销售及申报情况:
我公司是一般纳税人,xxxx年1-12月实现销售收入xxxxxx元,申报销项税额:xxxxxx元,进项税额:xxxxxx元,实现应纳增值税税额合计:xxxxxx元,期末留底税额为xx。
三、自查情况
通过自查,我公司主要从事xxxxx的销售,所有销售均按月销售额开票、按所开票据金额结账,绝没有销售不计收入的情况。
我公司人员有xx人,全年工资总额xxxx,人均工资xxx.未超标准列支。
我公司严格按照财务制度及税法规定结转成本费用,每笔业务都如实申报纳税。无少计收入、多记成本、多记费用情况。
我公司无厂家返利或返实物现象,无其他业务收入。我公司xxxx年1月1日至12月31日增值税、企业所得税已足额上缴,无漏缴、少交情况,我们将会继续不断完善和提高我们的工作。
xxxxxxxxxxxxxxxxx公司
xx年xx月xx日
纳税自查报告
纳税情况自查报告
纳税服务先进事迹
纳税服务工作计划
纳税服务 讲话稿
第三篇:纳税评估自查报告
篇1:纳税评估自查情况表 纳税评估自查情况表
法人代表: 经办人:篇2:纳税评估自查报告表 纳税评估自查报告
评估编号 年 月日纳税人(公章)法定代表签章 经办人篇3:增值税纳税评估自查报告 增值税纳税评估自查报告
纳税人: 纳税人识别号: 法定代表人: 登记注册号: 经济性质:有限责任公司
自查所属时间:2010年1月1日至2011年12月31日 自查涉及税种:增值税 自查时间:2012年7月19日至22日一、企业基本情况
我单位主营:谷物磨制、米、面制品制造;食用植物油加工销售;谷物豆类的购销;兼营大米、地耳的销售;农作物种子的批发、零售;在国税部门申报缴纳增值税、企业所得税,企业所得税实行分季申报、年终汇算清缴。
公司是以小杂粮食品开发、加工为主,兼营小麦面粉和亚麻籽油加工的民营企业,是省级农业产业化重点龙头企业,是省小杂粮加工工程中心,是市小杂粮技术工程研究中心,是优质绿色食品小杂粮生产基地。公司占地面积17274.3㎡,拥有资产总额3430万元,其中固定资产2310万元。
公司现有日产200吨小麦面粉生产线、年产6000吨杂粮挂面生产线、5000吨良谷米生产线、35000吨荞麦米生产线、1000吨苦荞茶生产线各一条。主要加工产品有:“ ”牌小麦粉、荞麦米、熟荞麦米、荞麦面、荞麦挂面、“ ”牌苦荞茶和“ ”牌荞壳枕芯等;贸易经营品种主要有:荞麦、苦荞、谷子、糜子、扁豆、豌豆、大豆等。生产的“”牌良谷米、荞麦挂面、小麦面粉、苦荞茶等产品被中国绿色食品发展中心认证为绿色产品,公司通过iso9001:2008质量管理体系认证,公司现拥有自营进出口权。
二、会计核算制度 执行新《企业会计准则》 三、企业经营情况
2010年度实现营业收入18647061.86元,交纳增值税105828.53元,增值税税负0.57%;当年税前会计利润为-405651.27元,2011年度实现营业收入19043805.69元,交纳增值税114456.91元,增值税税负0.60%;当年税前会计利润为-2621982.60元.企业于2012年7月19日至22日对公司2010---2011年度的增值税缴纳情况进行了自查,现将自查情况汇报如下 :
四、增值税纳税情况 1.企业经营状况分析 2、增值税纳税情况分析
附:2010---2011年进项税额抵扣明细表:2010年进项税额抵扣明细表 2011年进项税额抵扣明细表 编报单位: