内控自查报告

时间:2022-03-29 17:24:53 作者:网友上传 字数:26932字

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第一篇:内控自查报告

恒泰长财证券有限责任公司(以下简称“恒泰长财”)作为广东精艺金属股份有限公司(以下简称“精艺股份”或“公司”)持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》(2014年修订)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,对精艺股份《2015年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》有关内容进行了审慎核查,具体情况如下:

一、保荐机构进行的核查工作

恒泰长财指派担任精艺股份持续督导工作的保荐代表人就精艺股份内部控制制度的制定和运行情况等有关事项与精艺股份董事、监事、高级管理人员以及内部审计部等相关部门进行了沟通,查阅了精艺股份股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、投资者管理制度、信息披露制度等相关文件以及其他相关内部控制制度、业务管理规则等,从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等多方面对公司内部控制制度的完整性、合理性和有效性进行了核查,并对精艺股份《2015年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。

二、公司内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准

日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、公司内部控制评价工作情况

(一)内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1、纳入评价的主要单位包括:广东精艺金属股份有限公司、佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司、广东精艺销售有限公司、芜湖精艺铜业有限公司、飞鸿国际发展有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.51%。

2、纳入评价范围的主要业务和事项有:组织架构、企业文化,人力资源、制度建设、资金活动、资产管理、销售管理、财务报告、信息披露管理、子公司管理、关联交易、对外担保、期货套保、风险投资等业务。

(1)组织架构

公司建立了以股东大会、董事会、监事会和经营管理层为主体、规范运作的法人治理结构,根据公司战略规划设置了与公司生产经营和规模相适应的组织职能机构和二级产业管理模式,建立了相应的授权、检查和逐级负责制度,贯彻了不兼容职务相互分离的原则,形成了相互制衡机制,保证了董事会及经营管理层指令的贯彻执行,保障了公司运营的规范有序运行。

(2)企业文化

随着经营形式的变化,公司以“为员工提供适合培育才智发现的多元化、包容的环境,创造并传递创新知识,建立可持续发展的创新型多元化产业集团”为企业愿望,秉承“尊重知识、认同价值、责任分清、利益共享”的核心价值观,坚持以人为本,科学发展,实现了公司持续、稳健、和谐发展。

第二篇:关于社保内控自查报告

第1篇:关于社保内控自查报告

关于社保内控自查报告

篇一,养老保险内控制度自查报告

xxx社会保险局

关于养老保险内控制度实施运行情况的

自查报告

县人社局,

根据,渝社险发?20xx?22号,文件要求,我局高度重视,积极组织实施,现将自查情况报告如下,

一、强化组织领导

我局高度重视此项工作,成立了养老保险内控制度实施运行情况迎检领导小组。由社保局局长xxx任组长,社保局党支部书记、副局长xxx任副组长,综合科、退管科、业务科、统计信息科、个人参保科、居民养老保险科、财务稽核科负责人为小组成员。领导小组下设办公室,具体负责领导小组的日常具体工作,办公室设在综合科,由xxx任办公室主任。

二、高度重视、积极编制印发,进一步健全内控制度 在的通知>(x社险发?20xx?1号)的基础上,根据,渝社险发?20xx?83号,文件相关要求,结合我县养老保险实际和近年来一

些新形势、新政策的变化,制定印发了包括、等18个制度,明确了会保险经办机构办理养老保险业务内部控制实施细则>

科室分工、职能,规范了业务办理流程,促使内控制度得到完善。

三、强调按章办事,各项工作平稳有序推进

,一,机构设置合理,授权管理明确

根据我局实际情况,我局设置了综合科、业务科、统计信息科、个人参保科、居民养老科、退管科、财务稽核科等七个科,并明确了每个科的职能职责,做到了分工合理,职责明确。其次,我局还印发制定了。坚持*集中制,少数服从多数,坚持决策事项及其决定结果符合养老保险相关法律法规政策规定等原则,明确了以局长办公会的决策方式。保*了决策程序和决策形式公正、合理。再次我局各项业务严格实行授权管理,坚持做到集权与分权相结合,最后我局还制定印发了、、、等制度,加强了对工作人员的规范管理。

,二,完善各项制度,业务运行规范有序

一是严格按照国家部委和xxx的相关法律和政策,结合本单位养老保险工作的实际情况,我局制定了业务经办流程,规范了各项业务的经办流程,明确了参保登记管理、缴费基数核定、待遇审核、

待遇支付等具体流程,二是完善了参保登记手续,对参保登记、特别是补缴历年的参保人员进行严格的审查,杜绝资料不全的人员参保。参保人员注销登记后,及时对参保热暖的账户和待遇支付及时处理并封存其

参保信息和档案资料,三是严格按照业务*作规程、和相关政策核定单位和个人的缴费基数,并加强了对单位参保的稽核检查,对稽核出现问题的及时处理,确保了基金的安全,四是严格按照相关文件规定对个人账户进行计息,对终止缴费的参保人员建立标识并封存其个人账户,五是严格进行待遇初审、复审等工作,做到资料完备、待遇发放准确无误,六是在人手相当紧缺的情况下配备了专门的人员从事养老保险转移工作,加强对转移接续手续的审批,确保了养老关系转移接续的严肃*,七是在办公场地极为有限的情况下通过租赁场地、购置档案柜等手段,严格按照市局相关文件规定对档案归类、装盒进行规范管理。

,三,严格执行财务制度

一是制定了会计、出纳制度及*作规程,明确了会计、出纳的岗位职能职责。规定财务科科长为专门的会计负责人,明确了专门的出纳人员,负责记账、符合、稽核等工作,二是严格执行相关文件规定,及时编制年度预算,对预算有调整的及时完善相关审批手续,三是按规定严格执行财务制度[收支两条线",在工商银行开设了基金征缴专户、在重庆银行开设了农民工征缴专户、在重庆农商行开设了城乡居民养老保险基金征缴专户,实行专户管理,基金收入按照各自

险种分别建账、核算,四是按照会计、出纳等相关规定的安排,坚持每天和银行财政专户进行对账,及时编制了专户的银行存款余额调节表,做到了银行存款余额与会计帐表等一致,做到了帐帐、帐表、账单相符。五是强化*等财务

凭*的管理,及时对财务资料进行归档整理,六是强化*和密码管理,财务专用章和法人印鉴章分别由综合科和财务科保管,*的使用严格按照我局印发的执行,做到了使用规范,用途、范围合理,审批手续完备。

,四,增强设备配置,信息安全建设取得较大进步 一是建立数据安全备份制度。财务数据的备份工作由财务稽核科日常定期负责,统计信息科负责服务器存储资料的不同存储介质和不同存储地点的备份工作。二是建立数据责任追究制度。数据维护流程严格按照规定执行,并落实签字登记环节,逐级追查出现问题的环节。三是建立数据质量分析制度。统计信息科负责养老数据质量动态*与分析,财务稽核科负责财务数据质量动态*与分析。分析报告分别由统计信息科和财务稽核科提交。四是建立机房运行管理制度。制定印发了,由统计信息科负责机房运行管理。每天负责对相关网络设备及服务器运行进行日常检查,对于其他科室使用机房设施进行登记。五是具备可靠数据安全恢复措施。采购了upm时时备份软件,保*数据的时时备份,针对每次办理业务进行毫秒级备份,采购绿盟防火墙一套,保*数据的安全。

,五,内控制度完善,内部监管得力

根据,渝社险发?20xx?83号,文件相关要求,制定*了

内部控制实施细则>,其中包括,、、等20个内控制度,我局各科室严格按照内部制度相关制度的规定,切实履行各自职责。通过定期与不定期检查的方式,对在机构运行情况进行检查,对在检查中发现的问题,及时整改。其次我局及时向社会公布最新的社会保险相关政策和法规,加大宣传,以便参保人员及时了解。

四、强化监管、积极整改存在问题

总体来说,我局通过制定完善相关的内控细则,明确每个岗位的职能职责,采取定期检查与不定期抽查的方式督促落实各项内控制度的实施,内控制度在我局运行较好。此外我局也对在检查中发现的问题如,政策、法规公布更新不及时,档案资料归档不及时等情况进行了积极的整改落实,使内控制度在保障我局各科室正常运转发挥更好的效果。

xxx社会保险局

二〇xx年四月二十九日

篇二,社保局参保职工个*益管理自查报告

社保局养老保险个*益记录管理自查报

根据河南省社会养老保险事业管理局要求,对照本次督查的内容,对我区城镇企业职工基本养老保险个*益记录管理工作进行了认真的自查,现将自查情况报告如下,

一、社会保险个*益管理现状

截止20xx年8月底,我区城镇企业职工基本养老保险现有参保职工7508人,缴费职工5681人,退休1413人,养老保险金按时足额社会化发放,为每个参保人员建立了一个终生不变的个人账户。20xx年3月起采用全市统一的金保工程社会保险信息系统软件进行管理。

二、督查内容的自查情况

,一,健全工作机制,确保权益记录的完整和准确

1、采集个*益记录情况,,1,严格执行部颁社保

,lb101-2000,,采集个*益信息,,2,准确记录参保人员及其用人单位登记、缴费、享受特遇和个*益信息,

,3,个*益记录数据与业务经办原始资料一致,,4,参保单位和个人的基本信息实行现场采集,城镇企业职工基本养老保险的个人账户按政策规定记录到位,对个人参保缴费、单位划入部分分别进行记账管理,,5,我区目前尚未通过互联网经办社会保险业务采集社会保险个*益信息,

,6,所有经办业务数据采集,全部通过信息系统前台客户端进行,,7,待遇计发数据严格按照社会保险信息系统*作规程生成。

2、*作权限情况管理,,1,按照政策规定和*作规程、每

个岗位设置了相应的个*益记录管理权限,,2,信息系统中的岗位设置了管理权限。

3、目前,由于多方原因与工商、民政、公安、机构编制部门数据核对不够彻底,只对已参保单位或个人进行了核对。

4、业务专网的连通和使用,,1,企业养老保险业务专网联通到市级社保机构,,2,社保机构通过业务专网进行个*益数据日常管理和维护,,3,联网指标监测与个*益记录质量进行了有机结合起来。

5、保管与维护个*益记录情况,,1,个*益数据系备份、存储,异地备份存储由市局管理,,2,办理社保关系转移时,个*益数据经过核对再办理,并保存相关资料备查,,3,已建立并执行个人数据维护修改审批流程,对数据的修改严格按程序进行维护,,4,对维护的时间、内容、原因、处理方法和责任人信息系统前台客户端自动对其进行登记记录。

6、存档,采集、保管和维护个*益信息涉及书面材料的,均由局档案室统一集中存档。

,二,强化服务意识,做好权益记录查询和寄送服务

1、参保信息查询在注册股窗口,查询时需带查询人*或养老保险缴费*,查询服务未收取任何手续费。

2、目前,个*益记录由上级统一通过邮政寄送,异地转移由我局通过邮政寄送。

,三,权益记录保密安全管理

1、没有存在通过后台直接进行数据输入,提供虚假个*益记录或篡改个*益记录的情况。

2、数据管理职责落实到每个岗位,没有个*益记录委托第三方单独管理和维护。

3、个*益数据库用户管理权限控制已落实,不存在系统管理员,数据管理员兼职业务经办用户或信息查询用户现象。

4、个*益记录查询,严格按14号令要求,由本人提供*,经办人员提供查询范围的信息,不存在提供数据库交换或提供超出规定查询范围的信息。

5、不存在将保险个*益记录用于与社保机构约定以外用途,或者造成社会保险个*益信息泄露行为。

6、不存在擅自提供、复制、公布、出售或变相交易个*益记录信息行为。

7、个*益数据安全情况,?目前只通过专网采集个*益信息,?个*益数据变更维护、权限控制、安全审计存储严格按制度和规定执行,?已经建立信息系统应急预案,个*益数据由市局实行异地备份。

,四,、法制廉政教育开展情况

定期开展法制教育、反腐教育、定期学习相关资料、建立长效机制、补查漏洞,进一步创新法制廉政教育手段,丰富教育形式和内容,利用节日庆祝活动开展保险法,廉政自律方面的知识问答,寓教于乐,让职工*中得到教育,收效十分明显。

,五,组织情况

1、成立了社会保险个*益记录管理领导小组,由局长任组长,分管领导任副组长,各股室负责人为成员,确保工作有领导分管,有工作人员具体抓落实,切实维护参保*益,

2、个人记录岗严格按照社会保险内控制度的要求设岗并明确工作职责,注册、征缴、稽核、支付、财务各岗位严格分开设置,同时定期或不定期对基金情况进行监督,形成相互监督和约束机制,我局将个*益管理服务工作纳入职工年度业务考核,作为职工年度评优的主要依据。

3、目前由于种种原因未与工商、民政、公安交换有关信息。

4、与移动银行充分进行合作,并签订了相关协议,我局参保缴费全部由参保企业和个人缴纳到收入专户,确保了基金安全。

20xx年9月10日

篇三,额敏县社会保险管理局内部控制检查评估工作汇报

额敏县社会保险管理局内部控制检查评估

工作汇报

自新社险字[20xx]36号下发以来,我局高度重视,成立了以局一把手为组长的领导小组,由局稽核科总牵,各业务科室积极配合,认真负责地自查完善内部控制制度建设工作。通过近两年来的努力,基本形成了从组织机构到监督检查的内部控制体系,社会保险各项管理工作得以长足发展,现就我局开展社会保险内部控制检查

评估工作的具体情况汇报如下。

一、组织机构设置的基本情况,

依据社会保险业务的分步和不断扩展的要求,我局现机构内设2室8科,即局办公室、退休人员管理办公室、基金征缴一、二科、待遇支付一、二科、基金财务科、稽核科、统计评价科、信息网络科。十个科室共设岗位39个,将全部经办工作进行了分工细化,责任到人。做到了基金收缴、待遇支付、财务核算、运行监管整体推进。

全局现有在职人员34人,领导3人、管理人员21人、工勤人员4人、公益*岗位5人、大学生见习岗1人,,分别由汉、哈、维、回、蒙、塔塔尔6个民族组成,少数民族占30%,女职工19人,占职工人数的56%、男职工15人,占职工人数的44%,本科学历10人,占职工总数的29%,大专学历24人,占职工总数的71%,中*员16名,占干部职工总数的48%。

二、内部控制制度建设情况,

,一,强化制度建设,健全岗位责任制。

确立了事前、事中、事后控制的内部控制体系,建立了一套

符合业务发展和管理需要的内部控制制度,并通过认真组织实施,有效防范了各类风险,使经办工作在有效的监督约束中健康运行。

一是健全了内部控制体系。制订了、、、、

度>、等多项规章制度。将内部控制贯穿于社会保险的全过程,全面规范各项业务行为使各方面工作做到有章可循。

二是建立了业务办理初审及复核制。各业务经办科室实行科长负责制,工作人员对自己经办业务负责,科室负责人向分管局领导负责,分管领导向局长负责的分管机制,全局对经办业务实行责任追究制。经办业务实行初核、复核签审制,特别是对参保单位和个人社会保险信息变动、保险待遇审核、养老金发放等经办业务进行复核,实行相关岗位之间的相互监督。

三是充分发挥基金财务*作用。运行财务a++系统,实现财务与业务的双向对接,切实加强基金财务控制对基金征缴的监督制约。规范财务**管理。财务*实行分离多人管理,财务*由财务室统一购买,并按种类和编号登记造册,领用*必须经财务负责人审批,定期办理*核销手续。

,二,强化监督检查,着力构建内控机制。

一是实行岗位职责分离。任何一项业务不能由一个人单独*作,必须由两人以上来办理,而且经办人员只能在自己的职权范围内作出处理,即每一项业务活动都必须经过具有互相制约关系的两个或两个以上科室的控制环节方能完成。如系统管理人员和*作人员都有明确的权限,系统管理人员不从事审批和处理社保经办业务。

二是坚持层层把关审核。如对社保待遇的支付,由经办人员进行待遇初审,科室负责人复核,分管领导复审,稽核科审核通

过,主管领导签字才能支付待遇。对关键、基本信息的修改,

实行逐级审批制度,即经办人员对资料与微机相结合进行初步审核,分管领导确定通过,稽核科复审,有效的防止个人修改信息行为。

三是加大内部稽核力度。把稽核检查关口前移,变事后为事前稽核。如各项保险待遇的支付必须经稽核科进行事前稽核后方能发放。在确保了基金安全*的同时又促进各业务科室的规范**作。

四是适时进行轮岗交流。对业务、财务、信息系统管理等重要岗实行定期轮岗交流,不仅避免了一些人员因长期在一个岗位工作导致思想麻痹松懈并易滋生*问题,而且通过轮岗交流,培养出一批工作创新意识强,能够独挡一面的复合型人材。

五是强化计算机信息系统控制。利用计算机信息技术手段,通过设立权限,建立社保机构内部控制系统,减少和消除人为控制因素,确保内部控制的有效实施。

六是加强社保档案管理。认真按照社保档案管理规定,建立了综合档案室,确定了一名专职档案管理员,九个业务科室指定了兼职档案室员,专门负责收集和建立各类参保档案资料。今年试点对养老保险参保人员并建立一人一卷、记录一生的档案,以方便参保信息查询和防范档案信息资料的涂改和调换,确保信的真实*。

三、增强服务意识,优化社保工作环境

一是投资260万元改建了[一站式"社保服务大厅,增设了岗位、细化了分工,更新了办公设施,使社保服务环境、服务质量、服务形象有了极大提升。二是围绕[服务为民创先进,提高

效率争先锋"的主题大力开展[创先争优"主题活动。建立党员

责任区和党员先锋岗,以点带面,强力推进创先争优活动。实行党员公开承诺,做到分工明确,认识到位,工作协调一致。三是抓机关效能建设。认真落实县委、*提出的[提升执政效能攻坚工程",进一步完善服务标准,拓宽服务内容,简化办事程序,优化工作流程。全面落实首问负责制、限时办结制、服务承诺制等制度。在征缴大厅安装了[pos"刷卡机,灵活就业人员可凭卡直接刷卡缴费,行政事业部位缴费实行财政直接拨付办法,各项待遇支付全部通过网上银行办理,一方面使经办人员不直接接触现金,另一方面方便了参保群众,更主要的是加强了内部控制与管理,最大限度降低了风险,确保了基金运行安全。

通过强化内控工作,有力地促进了我县社会保险工作的长足发展。20xx年,我县社会保险参保总人数已达107624人次,比十五末增加67565人次,增长168%,当年基金征缴总收入9769万元,支出14983万元。20xx、20xx年被地区评为社会保险综合工作第一名和第二名,被县委、*连续二年评为先进单位,连续三年评为纠风工作先进单位,20xx年获自治区文明单位。

总的来说,我们尽管能从完善制度、机制入手,多举措不断强化社会保险内控建设,确保社保基金平稳、安全运营,保障了社会保险各项待遇按时足额发放,促进了全县经济发展和社会稳定。但是,由于受人力、财力的限制,还远远不能适应现代化、科学化内控管理的需要。我们将在今后的工作中,继续加以改进和完善。

额敏县社会保险管理局

二〇xx年五月二十日

篇四,淮北市职工医疗社会保险中心内部控制检查评估报告

淮北市城镇职工医疗社会保险经办机构

内部控制制度检查评估报告

为切实加强医疗保险经办机构内部控制体系建设,维护医疗保险基金安全,根据部、省的相关文件精神和统一部署,我市市本级及所属县医保经办机构于20xx年6月至20xx年9月对本部门、本单位医保经办机构内控制制度建设进行了认真检查评估,积极查找问题,梳理经办风险。为此专门成立了检查评估小组,领导并具体组织实施本次检查评估工作。整个检查评估分为自查自纠和检查评估整改两个阶段。评估内容主要包括经办机构组织机构控制、业务运行控制、基金财务控制、信息系统控制、内部控制的管理与监督等五个方面。现将检查评估情况报告如下,

一、基本情况

,一,组织机构控制

一是建立主任负责,副主任分管协作的管理制度。市医保中心在市委市*有关部门的领导下,在市社会和劳动保障局的指导下,*自主的开展医疗保险工作。中心设中心主任一名,全面负责医保中心工作,协调解决各副主任间工作中遇到的问题,谋划医保中心全局工作,开拓进取、与时俱进、科学发展。中心设有三名副主任和办公室等七个业务科室。中心决策机构为中心主任办公会议,由中心主任主持、三名副主任参与决策。

二是建立了业务各个环节互相监督制约制度。医疗保险经办机构各个业务科室之间的内部控制职责明确、业务信息传递、反馈、*流程规范。各项待遇支付时,首先由业务科室审核、再经分管领导复核、最后经主要领导签字。真正做到了各个环节互相监督制约。

三是强化业务、优化了岗位设置。市医保中心设立办公室、财务科、医疗科、征集科、结算科、特殊病科、计算机室等七个业务科室。

办公室,协助领导组织,行政管理工作,负责中心后勤工作。 财务科,负责医疗保险基金管理及中心内部的财务管理工作。 征集科,负责医疗保险参保登记及缴费基数审核,参保人员信息变更审批,医保ic卡发放、挂失等工作。

医疗科,负责参保人员门诊、住院费用的审核,对定点医院

,*店,监督检查,对其报告分析等工作。

结算科,负责医保中心与定点医院,*店,的费用结算,个

人医疗费用的报销,医疗费用的统计、分析等工作。

特殊病科,负责的发放及慢*病就医管理,三种特殊慢*病的门诊补助的确认等工作。

计算机室,负责医疗保险计算机系统的维护和管理及软件开

发、完善工作。

各业务科室分工协作,各有专攻,合理设置的内设科室组织

架构进一步明确了各科室间的业务信息传递、反馈、*流程,为深化医*卫生体制改革过程中起到重要作用。

,二,业务运行控制

1、依法*作 有章可循

我市医疗保险经办机构严格规范行为,依据国家社会保险有

关法规和政策并结合本地区实际制定业务*作管理办法和工作制度,确保各项措施有法可依、有章可循。

根据国发?1998?44号文件、皖政?1999?27号文件、淮政办?1999?42号文件、淮劳障?2003?108号文件、淮政?2006?67号文件精神,先后制定了我市职工医疗社会保险的*作管理办法和工作制度、灵活就业者参加医疗保险制度以及城镇居民基本医疗保险的*作管理办法和工作制度,以及城镇职工、居民医疗保险缴费标准。

同时我市医疗保险经办机构结合社会经济发展,不断提高医

疗保险待遇。根据淮劳障?20xx?50号文件精神,职工基本医疗保险统筹基金最高支付限额为5万元,大额医疗救助基金最高支付限额为20万元,城镇居民医疗保险基金支付限额,少年儿童、在校学生为10万元,其他参保居民为6万元。

2、完善服务 方便保民

医疗保险经办机构紧紧围绕服务下功夫,改进就医、报销模

式,方便参保人就医、报销。参保人持ic卡、*历、复式处方到

本市内定点医院,*店,就诊或购*。因病情需要急诊的,可就近医院治疗,后转至定点医院治疗。长期在外的,可办理异地就医手续在异地就医。

在本市定点医院就诊的患者,直接在医院结算,已按规定办

理异地居住手续的或急诊的患者,治疗结束后,可持医保卡、住院*、病历复印件等相关材料到医保中心报销。

3、严格流程 **作

医疗保险经办机构对各业务环节的经办范围、程序、要求和

办理时限等方面进行明确规定。各业务科室的*作流程既要各司其职、**作,又能相互衔接、相互制约,*作人员严格按照规定的*作流程在其职权范围内开展工作。同时明确各项业务审核、复核和审批要求,明确规定审核的相关报表、凭*等的真实、完整和有效。

6、政务透明 开门纳谏

建立政务公开制度,设立政务公开栏,对社会保险政策、业

务流程、经办人、办理时限和内容等方面做到公开透明。同时每周做客淮北市广播电台的行风热线栏目,接受听众咨询、建议。在收费项目上,我市医疗保险经办机构根据省财政厅、省物价局,皖价费?2006?288号,文件精神,制定职工医疗社会保险收费项目。并制作[职工医疗社会保险收费公示栏"在医保服务大厅、电子触摸屏公示。

7、档案管理 严格规范

建立业务档案资料保管制度,明确业务经办过程中涉及的相关资料的留存、归档、立卷和保管。

,三,基金财务控制

1、建立财务会计等管理制度。我市医疗保险经办机构按照国家的法律、法规、政策和社会保险基金财务会计制度,同时结合本地实际,建立起一套合理的财务会计等管理制度,

2、统筹基金与个人账户基金分别*核算,运用合理的会计方法对发生的业务进行账务处理,

3、建立分工明确的岗位责任制。设立会计负责人,主管,、记账、出纳等岗位。会计人员轮岗或调离时,履行交接手续。财务印鉴、*、空白凭*实行专人分别保管,

4、财务收支审批实行分级授权,杜绝未经授权越岗代办,

5、坚持不相容岗位相互分离。货*、有价*券的保管与账务处理分离,空白凭*的保管与使用分离,资金收支的审批与具体业务办理分离,会计处理与业务经办、信息数据处理分离,

6、财务与业务进行定期核对,并做到账*、账账、账表、账实相符。

,四,网络技术信息控制

1、我市医疗保险经办机构信息系统建设较早,由于时间限制,没能按照国家有关社会保险信息系统建设的标准规范业务系统和数据库,但中心结合本地实际,制定了与业务流程相匹配的信息系统*作流程等管理制度,

篇五,县社保中心七年自查报告

***县社保中心20xx年至20xx年自查

报 告

七年来,在县委、县*的正确领导下,在州人社局的精心指导和各相关部门的大力支持下,我中心以[三个代表"重要思想为指导,坚持科学发展观,以改善和保障民生为出发点和落脚点,努力推进社会保险各项工作,以完成目标任务为核心,以达到群众满意为目的,较好的完成了上级下达的各项目标任务。现将20xx年以来工作情况自查如下,

一、建立和完善社会保障体系,构筑社会[安全网",为经济发展和社会稳定服好务

社会保障,关系着国计民生,是社会稳定的基石。***县在建立

养老、医疗、工伤、失业、生育五大社会保险的基础上,20xx年7月份又启动了新型农村养老保险制度,充分发挥了社会保险[减震器"、[稳压器"和[保护网"的多重作用,目前正朝着进一步完善配套政策、加大保险覆盖面,逐步提高社会保险统筹层次,努力完善多层次的社会保障体系方向发展。截止20xx年年底,社会保险参保人数达到 人次,基金征缴累计亿元,基金支出累计 万元。其中,城镇职工养老保险参保人数达人,基金累计收入 万元,累计支出万元,新农保参保人数达到 人 ,基金征缴累计 万元,支付待遇累计 万元。农村社会养老保险参保人数达 人,基金累计收入万元,基金支出累计万元,职工医疗保险参保人数达到 人,基金征缴累计万元,支付

待遇累计 。79万元,居民医疗保险参保人数达到 人,基金征缴

累计 万元,支付待遇累计 。51万元,失业保险参保人数达 人,基金累计收入 万元,累计支出 万元,工伤保险参保人数达 人,基金累计收入 万元,累计支出187万元,生育保险参保人数达 人,基金累计收入112万元,累计支出47万元。

--基本养老保险日臻完善。自20xx年以来,基本养老保险工作得到快速发展,一是养老保险制度改革不断加快。基本建立了企业、事业单位统一的养老保险制度,事业单位基本养老保障制度在积极探索中,通过银行代发、单位拨款等方式加快推进社会化管理服务,社会化发放率达100%,建立了基本养老金调整机制,企业离退休人员养老金水平不断提高。20xx年末,参加企业职工基本养老保险达 人,其中,企业参保职工 人,含离退休职工1054人,,其他参保人数 人。参保职工缴费人数达 人,缴费*基数 万元,其中,企业 万元、个体1716万元,养老保险费征缴5790万元,其中,清欠养老保险费 万元;发放养老金 万元,其中丧葬抚恤费支出159万元,养老保险费累计收入747万元,通过7次调整养老金待遇,养老金人均达到 。73万元,二是保险层次逐步提高、覆盖面逐年扩大,保障能力进一步增强。参加农村社会养老保险人数达 人,基金滚存结余 万元。领取农保待遇 人,支付农村社会养老保险金 万元。三是认真开展被征地农民社会保障工作,七年来,被征地农民 户, 人,征收被征地农民养老保障金 万元,已按规定足额纳入被征农民基本养老保障金财政专户。四是强力推进

新农保试点工作,全县农村应参保人数人,已参保人数

人,参保率为%,缴费率为 %,城镇应参保人数人,已参保人数 人,参保率为 %,缴费率为 %。

--城镇职工、居民基本医疗保险工作稳步推进。建立医疗保

险制度,缓解城乡居民特别是困难群众看病难、看病贵的问题,是深化医疗制度改革、构建覆盖城乡居民社会保障体系的重要内容。一是城镇职工基本医疗保险工作。参加城镇职工基本医疗保险单位****户,参保人员 人,其中,在职职工 人,退休人员86人,比20xx年净增参保人数 人。七年来,共征缴城镇职工基本医疗保险费 。42万元,其中上级补助收入9。63万元,,共支付医疗保险金 。79万元,其中上解上级支出 。17万元,,累计结余 。96万元。参加大病补充医疗保险 人,征缴大病保险费 。70万元,支付大病保险金 。59万元,累计结余6万元。离休干部医疗保险参保0户3人,离休干部医疗保障基金收入万元,支付54万元,累计结余2万元。二等乙级以上*伤残*人的医疗保险参保人数7人。经审核确定为门诊特殊慢*病患者10人。二是城镇居民基本医疗保险工作。参加城镇居民医疗保险85人,其中学生儿童43人,成年882人。征缴城镇居民医疗保险费18。64万元,其中财政补助84。40万元,,共发生住院98人,支付医疗保险金461。51万元,累计结余54。99万元。同时,20xx年,认真落实,红政发[20xx]23号,精神,完成了调整所有参保城镇职工基本医疗保险的缴费*基数工作,已经实现了城镇职

工基本医疗保险全州统筹,实行了全州一卡通。

--失业保险发展不断加快。自*颁布以来,用人单位开始关注和重视失业保险工作,该项工作逐步走上了正轨。一是经过多年努力,失业保险覆盖范围逐年扩大,征缴率不断提高,基金[两补一贴"作用明显,失业保险支付范围逐步扩大。全县参加失业保险单位14户,参保职工462人,其中,社会保险登记的事业单位10户、参保30人,参保企业单位4户、参保职工112人,七年累计失业保险费37万元,其中,补缴历年欠费5万元,新增失业职工101人,共有76人领取失业保险金,共发放失业救济金235万元,其中,失业保险金18。65万元,医疗门诊补助金支出1840万元,失业职工参加城镇职工医疗保险费1万元,发放率达100%。

--工伤、生育保险工作快速发展。一是工伤保险自启动以来,通过积极完善政策、推进农牧民工[平安计划"、重点扩面工作,使工伤保险得到了快速发展。扩面工作从国有企业范围扩展到矿

山、建筑等高危行业以及个体工商户,参保人数从20xx年的1045 多人增加到目前的18人,全县参加工伤保险单位6户,参保职工853人,,其中,农民工06人,,应征缴工伤保险费02万元,实际征缴75万元,其中,补缴历年欠费万元,支付工伤保险金73万元。申请劳动能力鉴定4人,其中伤残鉴定 人。老工伤人员纳入统筹管理3人。切实维护了他们的合法权益。二是自城镇职工生育保险正式实施以来,参加生育保险单位 户,参保职工112人,征缴保险费112万元,享受生育保险待遇人,支付生育保险金4万元。确

保了我县女职工的合法权益,保障了城镇职工生育和接受计

划生育手术期间的基本生活和基本医疗保健需要,进一步建立健全了我县的社会保障体系。

二、加强内部控制制度建设,进一步强化社保基金管理、规范业务经办,提升管理水平

,一,抓学习,提高政策理论水平,提升干部职工整体素质。 七年来,我们始终把*理论和业务学习放在突出重点位置,作为提高干部整体素质的大事来抓。一是不定期开展办公学习会,要求各科室负责人认真学习上级有关文件和社会保险法规政策,利用学习解决工作中存在的实际问题。二是月末全体职工学习制度,主要是学习党和国家、省、州、县重要政策和近期*的社保政策和业务办理流程,以此提高职工的*理论水平和业务经办能力。三是对工作中出现的疑难问题、突出问题及时组织人员到州局相关科室及其他县区进行学习和观摩,加强与上级业务科室之间的沟通和交流。通过这些行之有效的举措,干部职工整体素质有了明显提升,各项工作有了质的飞跃。

,二,抓管理,规范业务经办,提升经办能力。一是依靠制度建设抓管理。为提升管理水平,结合工作实际,我们逐步修订完善业务经办管理制度、基金财务管理制度、内部控制制度、档案管理制度、服务承诺制度、首问负责制度、责任追究制度、廉政建设制度等制度,从而真正实现了由[人管人"到[制度管人"的转变。二是依靠业务经办规范化管理达标抓管理。20xx年以来,我中心将规范化达标工作放在首位,一切围绕规范达标这个中心,全体工作人员高度重视,

积极行动,任务细化到人,责任落实到人,做到人人肩

[关于社保内控自查报告]

第2篇:关于内控制度自查报告

引导文:内部控制是指一个单位的各级管理层,为了保护其经济资源的安全、完整,确保经济和会计信息的正确可靠,协调经济行为,控制经济活动,利用单位内部分工而产生的相互制约,相互联系的关系,形成一系列具有控制职能的方法、措施、程序。下面是小编整理的关于内控制度调查报告,供大家参考!

联社营业部根据舞信联[2005]88号文《关于开展经营成果真实*与内控制度建设执行情况大检查的通知》要求,于2005年7月4日组织有关人员,认真学习了文件精神,并成立了有邢xx任组长,xx任副组长,xx、陈x、张x、王xx为成员的检查领导小组,组长邢xx全面负责,卞xx、张x、陈x分别负责经营真实*及内控制度建设执行情况的自查工作,现将自查结果报告如下:

一、基本情况

止6月底,营业部各项存款余额5737万元,较上年底上升786万元。各项贷款9818万元,较上年净投放2845万元。其中,逾期贷款余额3万元,较上年底下降2万元,呆滞贷款余额851万元,较上年下降223万元,不良贷款占比9%,存贷比例154%,贴现余额1355万元,较上年底增1275万元,股金余额1559万元,较上年净增119万元。总收入898万元,总支出836万元,实现利润62万元。

二、存在的问题

1、信贷管理方面:上半年新发放的贷款274笔,均坚持集体审批并严格执行了“贷前公开”制度,建立了新增贷款台帐。但存在有以下问题:①5万元以上的贷款存在有没坚持按月清息现象;②贷款有超诉讼时效现象。

2、盘活资金方面,截止6月底,不良贷款余额854万元,较上年底下降225万元。经查实有129万元贷款应调未调入不良贷款科目。但于7月3日已调入不良贷款科目。

3、股金方面:止6月底股金余额1559万元,较上年底净增119万元。存在提前退股金现象。

4、盈亏方面:止6月底,总收入898万元,总支出836万元,盈余62万元。各项费用的开支合理、合规、无擅自提高费用开支标准,无费用挂帐,越权列支现象,各项费用列支均执行了财务公开。存在的问题:①业务招待费超比例多列支49472.47元;②呆帐准备金多提566,086.32元;③应收利息未按照规定计提,少提184,768.35元,经查实5—6月份,计提的收贷手续费、贴现手续费均采取分笔计提,有逃避市办审批现象。

5、重要空白凭*,经核实帐、实物相符。但作废的重要空白凭*没按规定剪贴冠字号粘贴。

6、电脑业务*作方面。故障恢复*作没有及时进行登记,冲帐补帐业务没进行登记,打印的资料缺动户余额表和分户明细帐。

7、登记簿有内容登记不全现象。

三、形成的原因

贷款形态不实的原因:①信贷会计执行制度不力,没及时按规调整贷款形态;②内部领导为完成上半年任务,从主观上纵容指示信贷会计违规*作。提前退股的原因:①前期对股民的分红承诺与现实不符,致使个别股民提前退股;②个别股民对入股政策领会不到位,滥用了过去的入退股习惯。业务招待费超比例支开的原因是联社的招待费在营业部列支所致。呆帐准备金多提566086.32元原因是应计提的呆帐准备金基数合计错所致。少打印的动户余额、分户明细资料是原来没有要求。

四、检查结论

经过自查6月底贷款形态应调未调不良贷款科目129万元。多提呆帐准备金566086.32元,少提应收利息184768.35元,贴现手续费少提1630.23元,超列业务招待费49472.47元,6月底应盈余1423052.17元,比帐面少盈余798696.91元。

以上是营业部2005年上半年的经营成果真实*暨内控制度建设执行情况的自查,对查出的问题已及时进行了整改纠正,在今后的经营工作中,我部将严格按照各项规章制度以规经营,严格经营管理,圆满完成联社交给的各项任务。

为进一步推进我行重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的落实,我行行自接到银党纪办【2010】13号文件《关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实情况进行自查的通知》后,县行领导班子高度重视,首先是召开了专题会议,在会议上认真学习了相关文件并明确专人负责此项工作。会议结束后,对我行的重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度工作进行了自查,现将自查情况汇报如下:

一、加强组织领导,确保自查工作顺利开展。

我行接到通知后,县行党支部立即召开了行务会对文件要求进行全方位的学习,行长亲自披挂上阵,成立了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查领导小组,行长亲自担任组长,两位副行长为副组长,二部一室主任为成员。为顺利开展重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作打下了良好的开端。为切实做好自查工作,县行结合正在开展的“银行业内控和案防制度执行年”活动,展开了更细、更深入的自查工作,实行“双管齐下”工作方针,查找问题分析原因,确保了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作落到实处。

二、自查情况

(一)重要岗位和敏感环节轮岗及强制休假。我行始终坚持认真执行重要岗位及敏感环节轮岗制度,每三年进行一次岗位轮换,为有效推动各项业务的开展提供了保障,全面提高了重要岗位及敏感环节工作的安全*。在强制休假方面,我行按照上级行文件的规定,要求休假人员休假时间必须达到5-10个工作日,休假期间并安排代指管理人员代替休假人员的岗位,确保了工作的正常开展。今年以来,我行休假人员为2人。

(二)县行领导班子成员情况。按照*农业发展银行干部交流暂行规定文件精神,我行正副行长属于异地交流任职,县行行长任行长在我行任职未满三年,年龄不足50周岁。县行两位副行长年龄不足45岁,我行行长在本地任职未达到5年。

(三)换户管理及客户管理工作情况。我行在贷款客户的管理中,坚持两个以上客户经理工作制度并实行客户经理每隔两年进行一次换户管理。今年以来,我行客户经理应换户管理人数三,换户管理人数三次。确保了换户管理工作的有效开展,为提高服务质量和工作效率打下了坚持的基础。

农发行封丘县支行在此“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实”自查工作中能够从严、从谨,并且坚持与实际工作相结合,督促了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度”的落实,坚持突出重点与全面自查相结合,在检查信贷、财务、会计等重点业务领域的同时,全面了解了“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实”工作进展情况,经过自查我行在“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假”等内控制度落实不存在问题。

第3篇:社保基金内控检查自查报告

社保基金内控检查自查报告

篇一:社会保险管理中心内部控制运行情况自查评估

社会保险管理中心内部控制运行情况自查评估初探 摘要:本文试图探讨社会保险经办机构如何通过自查评估,发现问题,整改完善,使自身内部控制达到良好状态,以促进社保业务经办和基金管理健康运行。

关键词:社会保险;内控运行;自查评估

中图分类号:f840。61 文献标识码:a 文章编号:1001-82

8x(2013)07-00-01

根据人社部社会保险事业管理中心有关内部控制运行工作要求,为促进内控制度建设,不断优化业务流程和经办管理模式,提升业务经办管理服务水平,结合历年内控检查情况,本文从运行程序、岗位制约、责任追究等方面着手,探究开展内部控制运行情况自查评估和整改工作。通过自查评估,进一步完善社保中心内部控制运行机制,提高了社保中心经办服务水平。

为促进内部控制制度建设,必须加强领导,明确职责,细化指标切实做好自查评估工作。成立内部控制运行情况自查评估工作小组,从组织上加强对自查评估工作的领导。同时,加强引导,充分调动全体工作人员的积极*,促进其自觉地参与到内部控制

自查评估工作中来,为扎扎实实按上级要求落实好各项自查评估工作,夯实群众基础。

本级工作小组根据上级要求,对照的检查内容和标准,结合本级实际情况,进一步细化指标,逐条进行理顺,本着查缺补漏的原则,对检查中发现制度不健全、环节不

篇二:信用社开展内控管理专项检查自查报告

灞桥联社营业室开展内控管理专项

检查自查报告

灞桥联社合规部:

根据()文件精神,我社于2015年*月*日至2015年*月*日对内控管理情况进行了全面认真的自查,通过自查进一步深入扎实做好合规经营、合规*作,进一步规范经营行为,防范事故案件,有力地促进了我社经营又好又快的发展。现将自查情况报告如下:

一、 成立内控管理专项检查工作领导小组

组长:

副组长:

成员: 等。

具体分工如下:

(一)由组长负责全局及相互协调工作,充分调动起每位职工的积极*、主动*,并且开展好本次自查工作。

(二)由副组长带领小组成员及营业室其他职工开展这次活动的具体工作:

二、思想道德方面:

1、在日常工作中,我社成员工作态度端正,对于本职工作认真负责、积极进取,差错率低、任务完成及时,未出

现敷衍、推诿等责任心不强、作风不扎实的行为;

2、工作期间,员工遵章守纪,未有经常迟到、旷工、早退等不遵守劳动纪律和情绪低落、工作消极的行为;

3、我社每周三晚上营业结束以都组织业务学习和*作技能培训,员工都能积极参与,新入职员刻苦练习、虚心求教、态度端正。

三、业务管理方面

1、我社对金融规章制度及上级的精神都进行认真传达学习和贯彻落实,明确本社各业务*作岗位职责;

2、对业务工作中存在的漏洞能做到及时发现、及时制止、报告和处理;

3、未有办理业务越权行事的行为,未有客户经理、柜员、会计主管违法违规办理业务的情况;

4、会计主管、主任坚持每周、每旬、每月、每季对所有尾箱现金、重要空白凭*进行清点;

四、按照制度要求,重塑制度流程

按照联社文件规定、相关岗位*作流程和有关制度办法,认真梳理我社工作岗位中[应知、应会、应做、应遵"制度、知识、

技能以及职业*守。对柜面业务*作流程及各个环节进行了风险隐患排查,使我们每个柜员、客户经理严格按照各项业务*作流程规定办理业务,提高工作质量,防控*作风险,消除了风险隐患。

五、整改措施及今后工作思路

我社在自查的过程中,发现存在的问题:

一是学习不够深入,员工在学习中缺乏全面*;

二是员工的内控管理学习不够务实,要从其思想入手,*抓落实,树立并加强员工的内控管理能力。

今后,我社继续加强员工的*思想教育,深入持续开展合规文化建设年活动,将合规文化建设工作贯穿于整个业务经营过程中,加大对违规责任人的惩处力度,严肃查处违规人员,营造清正廉洁、文明健康的学习工作与生活环境,进一步防范*作风险。

(一)加强学习,继续深入合规文化建设,使全社员工更加明确内控管理、合规建设工作目标,定期集中学习,通过学习系统业务风险要点、业务流程合规*作手册、信贷管理文件等各项规章制度及业务技能。确保自己更加熟悉各项业务*作流程、确保合规文化建设年活动工作落实到人、落实到岗,落到实处,确保自己在思想上牢固树立内控优先和审慎经营的理念,从而有效防范我社内部*作风险。

(二)加强社部员工的金融政策、法律制度,财经纪律、职业道德教育,规范员工言行,加强对[九种人"实行不定期排查,

同时对重要岗位人员及[九种人"定期实行交心谈心,树立正确的世界观、人生观、价值观,提高员工对防范*作风险的认识,提高合规*作意识,消除麻痹思想,使大家真

正认识到[合规创造价值、合规保障发展"的重要*。

(三)开展全社员工以*作风险防控为主题讨论活动,就*作风险防控问题发表各自意见,通过讨论进一步提高员工风险防范意识和防范能力。

(四)以科学的发展观为指导,树立正确的经营指导思想,严格按照联社的有关规定,组织好本社的内控制度、财务帐务、综合业务、信贷管理和安全保卫等方面的检查工作。

篇三:内控制度自查报告

2012年内部控制自查报告 我公司按照总公司相关要求,结合自身工作特点,精心组织,妥善布置,对照

理手册>进行了认真核对,现将自查情况报告如下:

一、自查基本情况

我公司高度重视内控工作,结合本单位工作实际,组织内控工作小组开展自查工作,下发

内控自查通知,通过访谈内控相关岗位、上报内控自查材料等形式进行了重点自查。上半年共修改流程5个,包括:工程质量事故处理流程、外委工程审批流程、内部工程

施工管理流程、固定资产报废管理流程、车辆修理管理流程;增加流程2个,包括:内部工

程验收管理流程、外部工程验收管理流程。

二、自查发现问题及原因分析

(一)反舞弊程序与控制方面通过自查发现部分员工对反舞弊问题的认知度不够;目前仅采用办公电话和普通电子邮

箱作为*举报电话和邮箱的问题。

(二)财务管理方面

1、工程成本核算管理存在工程进度确认不及时的问题。

2、项目转资未明确资产类别及使用年限。

3、*管理未按规定保管

4、经核查,我公司发现*表中,由总公司统一计算、发放的通讯费补贴(按税法规定

属于**补贴范畴)没有纳入个人所得税应税额度内。经与总公司财务处沟通,此项补贴

没有经过税务机关审批的免税文件,应列入个人所得税计税范畴。

(三)物资采购及库存管理方面通过自查发现在材料采购验收上还存在问题,如:只对招标采购的设备材料验收,而零

采的没有验收过程,导致部分采购材料不符合要求。究其原因是过去对零采物资重视不够,

认为数量少,材料比较杂,验收比较困难。

(四)人力资源管理方面

1、权利和责任分配上,有些部门存在职责不清,职责交叉的情

况。由于人员变动,分工

等原因,造成了这种情况。

2、培训方面,有些部门存在流程不清晰,不按照公司规定的培训流程进行审批的情况。

其中有临时*的培训,时间紧,来不及审批等原因。

3、业绩考核方面,有的部门走过场,考核就是一个形式,没有深入到实际工作中,没有

起到考核的激励作用。

三、整改措施

(一)反舞弊程序与控制方面

1(加强信反舞弊程序和控制的宣传力度。组织员工进行舞弊风险和反舞弊程序和控制的相关培训,利用专题会、网络、宣传栏等载体进行大力宣传,

使员工了解什么是舞弊,发现舞弊行为应向那个部门举报以及举报方式。

2。设置专号可录音举报电话,在工作时间之外采用自动录音接听,以保*24小时畅通。

每天及时收听举报信息,保*每一件*举报都得到有效处置。

3。新建*专用电子举报邮箱,对电子举报邮箱的权限设置进行调整,加强举报邮件处

理情况的监督。

(二) 财务管理方面

1。要求公司工程管理部按及时与*方确认工程进度,及时入账活化企业资金。

2。为了*使用安全建议购买保险柜。

(三)人力资源管理方面

1、对职责不清的部门,修改岗位说明书,做到职责清晰。

2、严格培训的审批流程,对时候审批的部门进行考核扣分,同时加强培训审批流程的宣

传。

3、业绩考核方面,让主管的领导深刻认识到绩效考核的作用和意义,让绩效考核工作成

为激励员工的一个工具,从而更好的管理日常的工作。 xx有限公司

2012年6月29日篇二:内控执行自查报告内控制度执行自查整改报告 ********

2012年**月**日 内控制度执行自查整改报告 按照****文件要求,我社成立内控制度执行自查领导小组,***为组长,*****为成员。

组长为自查第一责任人,各成员相互配合。现将自查情况汇报如下:

一、对库存现金情况,重要空白凭*、*、有价单*使用管理,股金管理,反洗钱等

进行自查;发现库存有连续三天超限额现象。

二、对内外账务核对、开户业务、大额资金业务、挂失及提前支取等业务*作的合规*

进行自查。发现九月份之前有代理开户现象,挂失申请书填写不规范的情况。

三、对授权管理,考勤情况进行检查,存在分笔授权现象,考勤方面,有员工离开岗位

时间过长,我社将进一步进行处罚,若不改正,交予联社处理。我社自查找出了存在问题,纠错整改,使我们每个柜员严格按照各项业务*作流程规定

办理业务,提高工作质量,防控*作风险,消除风险隐患。同时,在此基础上,我们都作出

了承诺。承诺真实、全面地对工作岗位中的各个细节进行自查,合规经营。

四、建议加强学习,提高风险防控能力为使活动不走过场,使每个柜员以良好的精神状态积极参与到活动中来,对各种文件制

度进行集中学习,并做好学 习笔记,提高对风险防控工作的认识。同时,把提高员工素质作为工作中的一个基本点,

提高我们作为一线柜员的道德素养。*******

2012年**月**日篇三:内部管理制度自查自纠报告 中信建投*券股份有限公司常州邮电路*券营业部 内部管理制度自查自纠情况汇报**券监督管理委员会*苏监管局:我部根据贵局(苏*监机构

字?2011?662

号)的要求,及时组织全体员工认真学习了文件精神,全面理解了规定内容,并对营业部内部

管理制度进行了认真梳理。现将我部自查自纠情况汇报如下:

一、针对贵局通报的因从业人员管理的薄弱环节导致的犯罪案例,我部及时对员工管理

制度进行了自查。我部将 [诚信"作为公司文化的首要理念,在每一次的员工培训中都要求

对此深入理解,*示员工作为一名*券从业人员应该诚信从业、诚信服务。以弘扬和培育[规

范、诚信、创新、稳健、合作"的行业文化为核心;以保护投资者合法权益为出发点;以道德

为基础、法制为保障,采取各种有效措施,切实加强员工的诚信教育。每月定期开展诚信合

规教育学习培训,根据监管机构发文和总公司法律合规部每月下发的、

告>、等内容,结合本营业部的具体情况,在调查分析基础上

分层次、有重点地制订诚信教育的基本目标、进行全员培训学习。加强管理、严格考核,充

分发挥客户回访的作用,及早发现异常情况,认真对待客户的投诉举报,及时处理失信行为。

在员工绩效考核中始终坚持诚信合规执业的考核权重,加大对失信违规行为的惩戒力度。从

而杜绝员工欺骗、违纪行为,树立诚实守信的道德风尚。

二、我部在日常管理中,能严格按照监管部门及公司的相关规定 开展各项业务。在*管理方面,我部严格按照公司下发的、

章管理办法>、的有关要求,对各类*均登记造册,建有各类

*的使用、保管、交接等内控流程,并与营业部管理层及各位*保管人员均一一签订

规用印承诺书>。指定档案管理员保管业务合同、申请表等重要空白凭*,严格按公司要求进

行领用登记及管理。

在进行日常业务处理时,做到重要业务岗位人员分离,不相容岗位分离、关键业务的复

核与审批制度有效执行。与客户权益变动相关业务的经办人员之间,建立了制衡机制。涉及

客户资金账户及*券账户的开立、信息修改、注销,建立及变更客户资金存管关系,客户*

券账户转托管和撤销指定交易等与客户权益直接相关的业务,做到一人*作、一人复核,复

核留痕。涉及限制客户资产转移、改变客户*券账户和资金账

户的对应关系、客户账户资产

变动记录的差错确认与调整等非常规*业务*作,做到事先审批,事后复核,审批及复核均

留痕。

三、经自查:我部在日常管理过程中,建立健全了客户异常交易的*作*制度,由公

司法律合规部及运营管理部统一、全程*客户帐户的交易动态,如有异常及时通知营业部,

由营业部与客户进行联系沟通,快速高效的核实异常交易并留痕。收到交易所的异常交易提

示函件后,我部都按要求提供真实、准确、完整的资料电子版及复印件,及时上报,不存在

故意隐瞒或遗漏的情况。

四、我部在内部管理过程中,包括人事管理、财务管理、权限管理、运管管理、信息技

术管理、经纪业务、风险*、法律合规、日常业务培训都通过公司oa系统中的办公流程、

按照公司制度进行* 作,做到业务留痕、提高了规章制度的执行力。

五、我部于2011年4月份接受了总公司对我部负责人的强制离岗审计,通过对业务流程

及内部管理制度的检查,不存在*券从业人员发生违反法律、

行政法规、监管机构和其他行

政管理部门规定以及自律规则、*券公司*券经纪业务管理制度行为。特此报告。中信建投*券股份有限公司常州邮电路*券营业部

二0一二年二月二二日篇四:内部控制自查报告1卢氏县社会失业保险中心

关于内部控制情况的自查报告 按照市局下发的关于的要求,我

中心在7月21日至8月10日期间,对失业保险制度建设、业务规程、基金财务、信息系统、

监督与管理等方面进行了自查。现将自查情况汇报如下:

一、制度建设方面。

(一)中心领导和班子成员能够严

《内控自查报告.doc》
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