组织部门小金库自查报告(范文五篇)

时间:2024-01-16 23:20:48 作者:网友上传 字数:4424字

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第一篇:小金库自检自查报告

根据自治区工商局《关于转发自治区纪委等四部门〈关于印发自治区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作实施方案的通知〉的通知》(宁工商财120号)和《关于进一步做好全区工商系统“小金库”专项治理自查自纠工作的补充通知》的要求,结合廉政风险点防范工作的深入开展,我局用心组织实施“小金库”自查自纠工作。现将自查自纠工作状况汇报如下:

一、制定工作方案,成立组织机构,为专项治理工作的实施带给了组织保障

为切实落实好“小金库”专项治理工作,成立了由局党组书记、局长张文任组长、党组成员、纪检组长王学理任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组,负责组织实施“小金库”自查自纠工作,并本着实事求是的工作态度,按规定要求认真开展“小金库”自查自纠工作。同时,我局制定切实可行的工作实施方案和自查自纠工作措施,组织本局科室所协会负责人全文传达学习了自治区纪委等四部门关于在全区党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作方案及其补充通知,提高本局各单位对清理“小金库”专项治理自查自纠工作重要性的认识。

二、明确专项治理范围和资料

(一)专项治理范围:

本局内设各科、室、队,工商所及协会等。

(二)专项治理资料:

凡违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入贴合规定的单位帐簿的各项资金(内含价证券)及其构成的资产,应列入而未列入单位统一管理的罚没暂扣物资等,继续保留咨询服务部和银行帐户的,工会、机关党委的收支未纳入单位财务大帐统一管理的,各级协会财务未进单位财务统一代管核算的,均视同私设“小金库”,纳入治理范围。重点是20xx年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及20xx年底“小金库”资金滚存余额和构成的资产。

三、按照“五查五看五个到位”,认真开展“小金库”专项治理自查自纠工作

按照“小金库”专项治理工作实施方案的安排,本着对单位负责、对事业负责、对自己负责的态度,自20xx年5月21日至6月10日,我局对本局及其协会、工会和相关科室的财务收支状况进行了详细的检查。采取部门自查、领导小组清查的方法,重点从七个方面进行了自查清查。

一是是否存在违规收费、罚款及摊派设立“小金库”的行为;

二是是否有用资产处置、出租收入设立“小金库”的行为;

三是是否有以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”的现象;

四是是否有经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”的行为;

五是是否有虚列支出转出资金设立“小金库”的行为;

六是是否有以假的发票等非法票据骗取资金设立“小金库”的行为;

七是是否有上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”的行为。

四、清查结果

经全面细致的自查、清查,我局不存在“小金库”现象。我们的体会是:

(一)领导务实,作风扎实。局领导个性是“一把手”能够很好的坚持“民主集中制”原则,对大额开支做到群众研究,民主决策。

(二)各项财经纪律得到有效执行。局领导个性是“一把手”能够以身作则,带头执行各项财务制度和财经纪律,严格执行政府采购制度。

(三)银行帐户得到严格管理。专项经费做到专款专用,严格监控各银行帐户资金的流动,定期检查各部门资金的收支状况,督查各部门按规定要求正确使用资金。

(四)不断补充完善各项财务管理制度。从制度上杜绝违反财经纪律现象的发生,确保资金的有效使用。20xx年以来,我局先后完善财务管理制度6个。

第二篇:小金库专项检查自查报告

根据xx财监督【2015】1号文件通知要求,为贯彻落实中央“八项”规定和“小金库”专项治理自查自纠工作,经研究,结合我镇实际,迅速开展了自查自纠活动,现就自查的有关情况报告如下:

一、提高思想认识,坚决纠正“四风”。

xx镇继续组织党员领导干部深入学习中央“八项”规定精神和区委区政府有关改进作风、厉行节约的规定,深刻认识贯彻落实中央“八项”规定精神、反对“四风”的重要性和紧迫性,坚定长期作战的信心和决心,克服惯性思维、侥幸心理,坚决纠正“四风”。

二、强化“两个责任”,推动工作落实。

我镇把贯彻落实中央“八项”规定严肃财经纪律和清理“小金库”工作作为当前和今后长期的重要政治任务来抓,切实担负好党风廉政建设的主体责任,加强统一领导,建立健全反腐领导体制和工作机制。

三、加强工作监督,实施长效监督

重点围绕“清理内容”开展清查活动,对各类帐户、票据进行认真细致的清查,均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

四、开展自查自纠,整改存在问题。

经我镇再次进行自查自纠,深入查找贯彻落实中央“八项”规定精神和“小金库”专项治理工作等方面存在的问题和不足。经自查,结果如下:

1、本单位无违规隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支、私分和转移预算收入、罚没收入、行政事业收费、政府性基金、国有资产收益和处置等非税收入情况。

2、本单位不存在超预算无预算安排支出,不存在出国出境情况,不存在公务车购置及运行费用,不存在发放礼品、礼金等情况;不存在公款大吃大喝、超标准公务接待情况;不存在计划外召开会议和培训,不存在违规扩大开支范围、擅自提高开支标准等情况。

3、本单位不存在违规采购资产、无预算及超预算采购资产情况。

4、本单位均严格按照国有资产相关法律法规进行资产配置、使用、处置,无违规情况。

5、本单位不存在未设置会计账簿,所有财务资料完整,符合会计法律法规,从事会计工作人员均具备从业资格。

6、本单位不存在非法印制票据,不存在转让、出借、串用、代开票据情况。

7、本单位无违反法律及其他有关规定设立“小金库”情况。

第三篇:小金库自检自查报告

为认真贯彻落实万源市《关于认真做好20XX年全市“小金库”治理工作的通知》(万源市治办[20XX]2号)的文件精神,我公司认真细致地开了展“小金库”专项治理工作,加强监督检查,建立长效机制,全面总结经验,专项治理工作取得实效,现将相关工作总结如下:

一、强化领导、提高认识,保证专项治理工作顺利开展我公司高度重视“小金库”专项治理工作,认真组织有关人员学习相关文件,使广大干部职工深刻认识到“小金库”专项治理工作的重要性,明白治理工作是强化公司经营管理,消除多种风险危害的重要措施,更是公司效益再提高的重要保障。为此,我公司成立了“小金库”专项治理工作领导小组,负责专项治理日常工作。及时下发了专项治理工作实施方案,明确要求认真自查分析问题,严格按原则,按步骤做好专项治理工作,确保不留死角。切实把专项治理工作的各项任务落到实处。

二、狠抓落实、加快推进,切实认真做好相关工作认真组织对自查自纠阶段发现的涉及可能诱发“小金库”范畴问题的事项进行了认真地全面复查,复查面达100%。为使“小金库”苗头消灭在萌芽状态,我们对相关管理制度及执行情况进行深入检查和分析,努力查后现行制度与实际管理中存在的缺陷,在完善制度、深化改革等方面研究制订科学有效的对策措施,切实加强内部制度建设,全面规范内部管理,建立治理核查和专项检查机制,彻底消除“小金库”滋生的土壤。

三、加强管理、创新机制,努力构建防治“小金库”长效机制。

为做好“小金库”专项治理工作,巩固专项治理整改成果,我们将按照“标本兼治、惩防并举”的原则,全面、深入地剖析检查发现问题。从管理制度和管理体制,单位内部控制制度,纪检监督和民生监督的方式等多个方面,进一步完善内部管理制度。加强内部监督,规范财务管理,把防范“小金库”长效机制建设作为专项治理工作的重点任务来抓,并贯穿于公司经营工作的全过程和各个环节。紧密结合公司管理要求和标准化体系建设,进一步深化经营管理,制定和完善各类管理标准,杜绝事随人变等情况的发生,实施制度化经营,追求管控效果,不断加强内控和监督机制建设,努力把防治“小金库”工作纳入常态化、规范化轨道。

通过专项治理工作,我公司认真执行财务管理制度的有关规定,没有“小金库”存在。专项治理工作的进行,使公司进一步完善了内控监督制度,严肃了组织纪律,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。干部职工依法经营、廉洁从业意识得到了进一步增强,财务管理进一步规范,从源头上铲除“小金库”的措施更加有力,公司资金管控水平得到全面提升。

第四篇:小金库专项检查自查报告

按照《中共中央办公厅 国务院办公厅关于深入开展“小金库”治理工作的意见》(中办发200928号)精神要求,结合我单位实际情况,开展了“小金库”自查清理工作。

治理“小金库”是加强党风廉政建设,防止收入流失,完善财务监督,铲除贪污、腐败温床,保护干部的一项重要措施。我单位领导高度重视,精心组织,在本单位范围内认真开展“小金库”自查清理工作。组织干部认真学习有关文件和会议精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家,认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

我单位通过深入自查,我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。我单位无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为,单位各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。我单位严格按照规定开立和使用帐户,无藏匿帐户行为的发生我单位决定在前期自查自纠的基础上,继续完善相关财务制度,强化内部控制和监督,加强日常资金收支和银行帐户管理,确保资金的安全完整和资金管理的合法规范。

第五篇:小金库自查报告

为了做好我校20xx年党风廉政建设和反腐败工作,严肃财经纪律,堵塞财务管理上的漏洞,根据琼海治风办〔20xx〕10号《琼海市关于转发深入治理“小金库”问题的紧急通知》文件精神,我校对“小金库”的清理工作进行了严格的自查。现将自查情况报告如下:

一、学校成立了自查工作领导小组

领导小组由周乃安校长任组长,钟家书副校长任副组长,成员有:李永海(政教处主任)、叶冠池(教导主任兼党支部纪检委员)、符芳才(总务主任)、郑在泽(政教处副主任兼党支部组织、宣传委员)。

二、学习文件,布置自查任务。

20xx年12月20日,我校召开了自查工作领导小组会议,传达和学习琼海治风办〔20xx〕10号文件,布置自查任务,确定了如下的自查内容:

1、学校或班级有无违规收费、罚款及摊派设立“小金库”行为;

2、学校或班级有无违规用学校资产收费、出租收入设立“小金库”;

3、学校或班级有无以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;

4、学校或班级有无经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;

5、学校或班级有无虚列支出转出资金设立“小金库”;

6、学校或班级有无以  三、分工负责,开展自查工作

我校的做法:

一是由钟家书副校长牵头,对学校和班级的收入往来进行清查,对学校和班级有无欠帐等情况进行核查;

二是由叶冠池教导主任兼党支部纪检委员牵头,对学校的.经费收支情况进行专项检查,并对学校的其他收入情况进行核查,如:对东平小学上交我校的水费3500多元;东平派出所缴交违法人员损坏我校12株重阳树4000元的赔款等情况进行核查。

由于分工明确,责任到位。两个自查小组对每张发票进行了认真的核对,对每条单据进行了认真的检查,证明我校的经费收支、账目规范、严谨,一清二楚,没有发现学校和班级用公款设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为,财务人员已经将其他收入和赔款存入了学校的账户,没有违规行为。

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