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第一篇:用电安全的自查报告
为做好医院安全工作,按照旗卫计局的文件要求,全面贯彻卫生系统安全生产的重要精神,确保安全生产各项工作任务落实,我院安全生产领导小组认真组织学习,严格要求进行排查,认真解决存在的问题,现将自查情况报告如下:
一、医院安全领导小组组织健全
建立了安全生产组织,配备了安全员,人员和责任明确,建立了安全生产管理制度,以及安全生产教育、培训制度,组织职工参加消防演练和卫生应急演练,提高职工的安全意识,增强了对安全隐患事故处理的能力,为杜绝安全隐患起到了积极作用。以安全生产自查工作为契机,及时发现安全隐患,有效遏制事故发生。
二、我院安全领导小组组织相关人员对医院重点安全要求范围进行了全面、深入、彻底、细致的'安全自查。
1、楼房消防设施、供电线路、管道等设施设备。
2、放射科、化验室、B超室等重点科室设施设备。
3、中药房、毒麻药柜。
4、安全出口、应急灯等设备。
5、食堂煤气、电器等设施设备。
6、配电室、监控室。
7、污水井、室外配电室。
三、抓好医疗安全。
院长组织召开医疗安全管理会议,统一思想,提高认识,组织开展全院医疗质量教育,提高医疗安全意识,落实医疗管理制度与操作规程规范,严查质量环节,消除安全隐患,为人民群众提供和谐、安全的就医环境。
四、存在的问题
1、个别办公室内移动电源开关损坏,存在隐患。
2、一楼消防栓松动。
3、化验室电路凌乱。
五、整改措施
1、积极修理更换损坏插排,确保安全用电。
2、请专业人士维修更换一楼消防栓。
3、化验室电路整理。
通过自查,提高了安全生产的意识,明确了责任,不仅使我们对全院安全隐患进行了及时的纠正和防范,同时也使我们充分认识到在医院管理的各个环节中应该重点关注和需要持续改进的安全问题。加强节假日的值班力量,节假日期间严格执行安全生产值班和领导干部带班制度。对存在的安全隐患进行了及时整改。在今后的工作中,我们会继续努力,加强安全生产宣传工作力度,提高全院职工的安全意识,确保安全生产,推动我院医疗事业的不断发展。
第二篇:银行安全自查报告
一、健全组织,强化领导
为确保此次自查工作顺利进行,我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作。
二、严格清查,不走过场
成立清查小组,局领导要求认真学习文件精神,对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角,及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查,及时自纠
按照《绵竹市财政局关于开展全市财政资金安全检查工作的通知》的要求,我局对本单位内部控制制度、财务管理制度和财政资金的管理情况进行了自查。
1、建立健全行政事业单位内部控制制度。我局严格按照收支“两条线”原则,所有的业务收入都全额缴入财政国库,并按时间、单位、票据票号、金额做好每笔收入台账,每月末按时与财政国库科对账;每一笔业务支出都严格按照经办人――部门负责人――财务审核――分管领导审核――领导审批的审批程序执行财务报销制度。
2、财政票据指派专人专管,建立了票据领用、核销台账,年底按财政票据管理要求进行清零并注销。
3、我局财务印章管理原则是:分开存放保管,监督审批使用。财务专用章由会计负责保管,法人印章由出纳保管。财务印章保存在安全地方,并且经常检查,非保管人员不得使用,非经单位负责人同意,不得携章外出。禁止非财务事项加盖财务印章,严禁财务印章外借。
4、财务科的职能职责明确,下设会计和出纳两个岗
位,各自职责分工明确,会计与出纳之间,相互协调配合,并相互制约。月末出纳的.现金、银行日记账与会计的账务相核对,会计的账务必须与银行和财政的相核对,确认无误后方可结账。会计并定期与不定期的对出纳的库存现金进行抽查。
5、我局财务核算基本按照行政事业单位会计制度进行核算与管理,但还不够完善,下步应按照要求进一步完善会计核算。
6、无违规开设银行账户,现有账户按照要求管理使用,对账制度每月末认真落实。
7、财政资金按相关规定进行管理与使用,财政资金拨付流程科学规范,财政资金审核及时到位,无财政资金未纳入国库集中支付。
这次自查自纠,是促使我局财务工作自我完善的一次切实可行的行动,使我们及时发现问题,并针对存在的问题及时加以整改,从而使我局财务工作更加完善有效。