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第一篇:小金库自查报告
根据《中山市卫生系统开展“小金库”专项治理工作的实施方案》文件要求,我院认真开展自查工作,现将自查情况汇报如下:
一、我院是一家二级甲等的非营利性医疗机构,由黄圃镇政府主办,能严格按照国家和卫生局制定的《医院财务管理制度》进行财务管理活动,经有关部门批准,我院共开设银行帐户3个,分别在中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行,其中中国建设银行黄圃支行开设的为基本帐户,其他两个为一般帐户。
二、我院业务收费处除本院总部外,另有永平社区卫生服务站和新糖社区卫生服务站两个收费处。我院每天的现金收入由保安服务公司押送到银行,出纳员每天都与收费员对数、对账,做到账款一致。
三、我院资产管理制度完善;设有专人管理有价票据和收费收据;药品购销均按照卫生局要求实行网上采购,验收合格后能按时汇款。
四、我院无设立账外账,医院及科室无设备“小金库”。
第二篇:小金库自查报告
按照《xx县财政局xx县监察局xx县人力资源和社会保障局xx县审计局关于开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作的通知》(双财发〔20xx〕35号)文件要求,我办对20xx年1月至今私设“小金库”及滥发钱物问题认真开展自查,并对自查中发现的违纪违规问题自觉予以纠正,现将自查情况汇报如下:
一、自查自纠组织实施情况
接到通知后我办迅速成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组,设立了“小金库”专项治理工作办公室,由财务会计具体负责此次专项治理工作。专项治理工作领导小组组长布置开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求,规定了我办开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间,要求各科室要正确认识开展此项工作的重大意义,提高思想认识,严肃认真对待“小金库”专项治理工作,自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题,不隐瞒、不回避,坚决清查按要求处理,并及时上报。
二、自查自纠私设“小金库”及滥发钱物情况
经过自查,我办财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,未设任何形式的“小金库”。财务报销按照财政集中支付要求,严格执行财务制度,统一通过金财大平台报销,支付中心确认支付,杜绝坐支行为。我办在资产管理、财政票据管理、政府采购等方面均严格依照国家有关财经法规执行,未出现违规行为。20xx年1月至今未发生滥发钱物情况。
三、建立防范“小金库”问题长效机制措施
通过此次自查自纠工作,提高了我办全体人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识,进一步加强了我办人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中,我办将从以下五个方面入手,建立防范“小金库”问题长效机制措施:
(一)从源头抓起,全面治理
加强银行账户监管,认真落实收支两条线。加强发票管理,防止“白条”收入不入账形成“小金库”。
(二)加强资产管理
加强资产产权管理,对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理,防止国有资产闲置、浪费甚至流失,避免通过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库”。
(三)加强群众监督,加大查处力度,严格追究相关人员的责任
设立“小金库”问题举报箱,公布专门举报电话,制定举报奖励制度,对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为,一经发现,严肃处理并按规定追究相关人员责任,绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传教育,起到警钟长鸣作用。
(四)加强内部控制和审计监督
建立健全内部规章制度,尤其是健全财务制度,完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定,加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位,定期召开会议,定期进行内部审计监督、检查工作,及时发现问题并整改上报。
第三篇:部门自检自查报告
一、推进规范执法行为的方法
案管部门要按照院内安排的四个步骤开展规范执法行为专项活动,通过开展集中整治,加强忠诚教育,理想信念教育和社会主义法治理念教育,更加牢固树立全市案件管理干警规范司法的自觉性和主动性,着力纠正在思想观念、司法行为、纪律作风等方面存在的突出问题,使全体案件管理人员司法理念进一步端正、司法行为进一步规范、司法作风进一步改进,筑牢规范司法、公正司法的思想根基,确保严格规范公正文明司法。
二、重点整治内容
结合高检院、市院关于规范司法行为专项整治工作方案,案件管理部门主要重点整治以下两个方面问题:
(一)深入查摆自身问题,主要表现为:
1、在统一受理、流程监控、质量评查、业务考评、律师接待、涉案财物管理、案件信息公开、统计信息管理以及业务信息化管理等工作中,不依规定程序进行管理和监督的问题,有无违规干扰办案、影响正常司法活动的问题,有无不愿、不会、不敢管理和监督的问题。
2、有无在与案件管理职责有关的统计数据弄虚作假、律师会见难阅卷难调查取证难、律师复制卷宗材料乱收费、涉案财物监督管理不规范、高检院考评意见落实不到位的问题。
3、有无现行规章制度规范不符合高检院、市院有关规定要求、不利于规范司法行为的问题。
(二)充分发挥监管职责方面问题,监督重点为:
1、重点监督侦查阶段适用指定居所监视居住措施是否符合法定条件,全程同步录音录像是否严格落实,讯问、询问、搜查等取证环节是否依法进行,依法保障当事人合法权益。
2、重点监督审查逮捕、起诉等诉讼环节办案部门是否滥用退回补充侦查等延长、重新计算办案期限等规定,是否滥用例外规定,是否依法、规范、及时履行诉讼监督职责。
3、按照修订后的'《人民检察院刑事诉讼涉案财物管理规定》,加强对办案部门查封、扣押、冻结、处理涉案财物的监督管理,重点监督办案部门是否违法查封扣押冻结、不及时移交保管以及超权限、超时限处理涉案财物等问题。
4、督促办案部门解决案件信息和法律文书发布不规范、案件信息表述过于简单、以普通刑事案件替代重要案件信息发布、擅自缩小公开范围、不敢发布职务犯罪案件以及延迟案件信息公开等问题。
三、查摆出的具体问题
1.流程监控不到位。目前案管部门着重监控办案期限、强制措施等程序性的问题,对实体性的法律与证据没有开展监控,监控不全面、不到位。
2.质量评查不全面、不深入。目前案管部门只负则案件质量评查的组织工作,案件质量评查主要依据自查与抽查,评查范围不全,不深。
3.业务考评方面存在为了追求考评的分数,对可以口头建议的采取发放书面的建议,导致流程监控质量不高。
4.律师接待不到位。目前案管部门只配一台打印机,如果有多名律师阅卷,地方与设施无法及时配备,影响阅卷效率。
5.涉案财物管理重大案要案,轻小案轻案。在涉案财物管理上对重大案件财物的保管要求较严,但是对普通案件,涉案财物没有用专包装袋包装,只是堆放在保管室,保管不规范。
6.案件信息公开不及时。案件信息不能及时公开,督促力度不大,导致公开信息延迟,不具有时效性。
7.统计信息管理以及业务信息化管理等工作中业务不熟悉。没有完全掌握信息内容,导致部门信息问题发现不了,解决不了,影响信息管理工作。
8.监管职责没有完全发挥,特别是对自侦部门的强制措施,涉案财物的监管方面监管不够,法律文书制作审查把关不严,对受案审查把关不细,对法律文书的发布审核笼统,只进行形式上的审查,不敢发布职务犯罪案件以及延迟案件信息公开等情形存在,案管部门督促不力。
第四篇:小金库自查报告
公司财务资产部、纪检监察部:
根据集团公司和公司文件要求,我单位深入开展了“小金库”自查自纠工作。现将有关情况报告如下:
一、加强组织领导,制定实施方案
为确保此次专项治理工作顺利进行,确立了我单位主任为此次专项治理的第一责任人。我单位领导高度重视“小金库”专项治理工作,把开展此项工作,作为源头上防治腐败和深入贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措。
二、广泛开展学习,积极动员部署
领导带领部门员工深入学习领会中央、集团公司和国资委有关会议文件精神,及时传达相关要求,要求大家认真对待专项治理工作,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,深入做好思想动员、政策宣传、舆论引导和自查督导工作,提高大家对专项治理工作的思想认识,营造浓厚的舆论氛围,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。
三、结合工作实际,认真进行自查
截止今日,我部门全部进行了“小金库”自查自纠工作,自查面达到了100%,按时报送了自查自纠总结报告,认真填报了“小金库”专项治理自查统计报表。对照“小金库”专项治理实施方案中的内容和范围,通过自查,我单位未发现“小金库”或违规使用资金等情况。
四、全面提高认识,加强管理工作
通过“小金库”专项治理自查自纠工作和各种反腐倡廉警示教育活动的开展,使我单位员工充分认识到“小金库”的危害性,并逐步加强了对容易产生“小金库”的关键环节、部位的管控,不断完善和健全各类规章制度和内控制度,堵塞有可能形成“小金库”的管理漏洞,建立防治“小金库”的长效机制,从源头上防范和杜绝“小金库”发生。
在“小金库”专项治理工作的下一阶段工作中,我单位将严格按照集团公司和上级党委的部署和要求,严格履行职责,认真落实责任,抓好重点检查,并注重加强法制教育,增强遵纪守法和廉洁从业的意识,为完成公司确定的既定目标提供健康、良好的发展环境。
第五篇:小金库自查报告
按照《咸阳市地方税务局关于继续做好202x年治理“小金库”工作的通知》(咸地税发〔202x〕105号)的要求,我局召开专题会议,及时安排部署,现就在我局开展202x年“小金库”专项治理工作情况总结报告如下:
一、高度重视、明确方案
为了认真做好本次自查,局党组高度重视,及时召开了会议进行了安排部署,成立了由党组书记、局长尚军民同志担任组长,纪检组长贾丰源同志担任副组长,计财、纪检监察、政工各股室负责人担任成员的专项检查工作领导小组,同时,积极出台我局的专项治理工作实施方案,明确了具体内容,确定自查范围和重点,对我局“小金库”的情况进行了全方位的详查。
二、自查情况汇总
这次自查工作的重点是开展了对我局20xx年“小金库”治理工作的“回头看”以及对我局202x年1-6月份财经纪律情况进行了检查,通过对各基层单位及股室的自查和检查,经查我局日常工作中严格按程序办理,无违反财务制度及财经纪律情况。
1、无违规收费、罚款及摊派设立“小金库”。我局收费项目为发票工本费收入,均按上级规定收取入账并上缴市局,各类税收罚款均按规定及时上缴入库;
2、未发现用资产处置、出租收入设立“小金库”。我局所有固定资产均纳入县局统一管理,统一核算;
3、无以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;
4、无虚列支出转出资金设立“小金库”;
5、无以等非法票据骗取资金设立“小金库”;
6、我局各单位均为报账制,不存在上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”现象。
此次自查,我局虽然没有发现“小金库”的现象,但同时也给我们敲响了警钟,督促我们在以后的各项工作中严格要求,完善财务管理制度,防止此类现象的发生,促进我局财务管理工作健康有序发展。